开的1%的专票可以减免,填减免税明细表2-4列

你好老师,我今天申报遇到这样一个问题,我公司是小规模纳税人,开了专票含税是205345元,电子普票220000元,减按1%开具的发票.未达起征点,专票交税1个,普票免税,在申报系统里怎么填那个减免金额,是填专票的减免金额,还是专票和普票合计的2个税点的金额?
老师,我们公司是小规模纳税人,本季度开票不超45w,怎么减免申报那里,是填2%的减免是吗?为什么主表没有改变呢。
请问老师小规模第二季度只有五月份开了43万的免税普通发票,申报表是不是填在17栏:本期免税额?
老师,小规模纳税人3%税率减按1%征收,开专票1个点,在申报时填写了减免税申报明细表,请问减免的这2个点的税金,需要做账吗?应该怎么做?
你好老师,请问小规模报税时有普票7128,专票2376.24元,填减免减免税申报表时是只要填专票部分减免的2个点就可以了是不?
减免的金额是按2点算吗
是的,就是发票的不含税金额*2%
填完后提交仍不成功
你填在哪个地方了?截图看看你填报的所有报表
有普票收入,但未达30万,所以减免部分没填普票减免额,只填了专票减免,但仍不能提交
普票部分填在第10行,专票填在第1,2行
减免表中只填专票2个点的金额?
还是不成功?
你开的专票是什么税率?
3点。提交后显示的是:不符,免征不符合是否修改和强行提交,
是不是减免填的不对?
你开的3%的税率就不能减免的了
开的是丨,但原来是3
你开的1%就可以按发票的不含税金额减免*2%