你好!是的,分录就是这样了
公司组织员工旅游,取得旅游费的发票,借:管理费用-福利费,贷:银行存款,需要分摊到员工个人计提个税吗
老师,公司厨房买的锅碗瓢盆用具,会计分录怎么做?直接是: 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 还是: 借:应付福利费 贷:银行存款 月末结转: 借:管理费用-福利费 贷:应付福利费
老师,给销售人员购买的商业意外保险是:借:销售费用-福利或销售费用--保险费,贷:现金或银行存款。
给商务转了2万去旅游以及吃饭等方面用,可以根据付款凭证,做账?借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
公司入团体意外险保费:借:管理费用—福利费 贷:应付福利 借:应付福利 贷:银行存款 这样对吗?
前期以美元出口的生产企业,现在以人民币出口的账务如何处理?
老师 跨月,红冲进项票部分金额,已勾选入账,会计分录如何编辑
注销公司有退税金额602.4,报表未分配利润金额17935 我计提的9月所得税926.07.我怎么算我应交所得税的金额呢
老师请问一下,我们是帮亲戚交几个月社保,所有费用她自己承担,每个月我也给她发工资,个税申报我还需要填基本养老,失业,工伤这些个数据吗?
报销加油票,工人开车付的钱,我给报销的款,现在公司给支付款是给我报销吗
你好,请问本公司财务系统做的凭证库存商品跟实际的对不上,差异100多万,这两年都这样,根本调不清楚怎么处理呢老师?
老师,您好~想咨询下,公司为一般纳税人,本月账务预估产生利润,计提企业所得税,还需要考虑递延所得税吗?一般什么情况下需要考虑,公司遵循企业会计准则。
员工在公司全额买社保,公司没帮她买,然后工资表也提现了扣除全额社保。这样怎么做账,改哪里好
请问,有资质的劳务公司被转为一般纳税人后,可以开3%的发票吗?
老师,我现在代账接受过来做的很乱,资产负债表中其他应收应付的金额对不上,我是按税局的财报来填吧 直接把税务局里的报表数据输入重新建立的账套中,明细账、总账、科目余额表这些数据我还需要输入吗 还是我重新建立就行