你好,24行,这个就是。有异地预缴的吗?异地没有的话,24行和34行是一样的,这两个就是你实际缴纳的。

老师您好,一般纳税人,现才发现11月增值税申报表第30行:本期应缴纳上期应纳税额栏为“0”,已核实我们确实支付了10月份一半增值税的,这一栏平时都是自动带出来的,为什么就11月申报表会没带出来,这种情况应该怎么处理呢,谢谢?
就是说: 1.增值税一般纳税人申报表,.一般情况下,33栏“其中:欠缴税额”应该是0,是吗? 2.在上期欠税时,因为30栏是0,导致27栏本期已缴税额变小,从而这个欠税就体现在33栏“其中:欠缴税额”里面,是吗? 3.以后清缴税款时,因为31栏有清缴欠税数据,从而使27栏变大,进而使33栏变小,是吗? 4.就是说27、30、31、33栏,都不参与计算本期应纳税额,是吗?这些栏的意义是什么?是为了计算企业开业以来累计欠缴税款多少吗?
老师好,看企业去年交了多少增值税,看申报表哪一行,19行应纳税额,,27行本期已缴税款,24行应纳税合计分别都是什么意思,有什么关系呢
老师您好,余额表上会计科目应交税费应交增值税进项税额、销项税额、已交税金、减免税款这几个科目都是有余额,可以怎么样用会计分录调整下?到一个科目去,看这个科目就知道还需要缴纳多少增值税了。公司是小企业会计准则。谢谢老师!
发现23年收到一笔钱计入了借银行存款贷主营业务收入科目,24年对于这笔钱开了普票,做的分录是借预收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税额,之前不是我经手的,我看到科目余额表预收账款借方有余额财才发现的,我们是小企业会计准则,在当期做什么调整分录合适,金额四万多
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
有异地预交,25行期初未交税款,27行本期已缴税款,是什么意思 查22年交了多少税,为什么我们账上的应交税费-未交增值税借方合计+应交税费-简易计税借方合计=27行本期已缴税款本年累计数,这个数字是22年全年交的增值税吗
你好,25行,这个是上一个月的应补税款。
如果你是正常交税的,30行和25行填写一样的。这个27行和30行填写一样的。
老师, 1.我们看22年全年交了多少增值税是不是看22年12月增值税申报表 2.都是看本年累计数是吗?那么25行是21年12月应补税款是吗? 3.看本年累计金额25行≠30行,30行本期缴纳上期应纳税额是什么意思,是不是22年1-11月累计交的增值税呀
你好,可以的,24行的那个金额。 看本年数据 25行,这个是上一个月的应补税款 如果你25不等于30,那你25出来的这个数据就不对。
老师, 1.看22年本年累计,25行期初未交税款,我看每个月都一样,都是=21年12月申报表应纳税额,所以25行是不是应该是上年末应纳税额呀 2. 30行本期缴纳上期应纳税额是不是21年末应纳税额,是22年1月缴纳+22年1-11月应纳税额合计呢,所以25行≠30行 3.看22年交了多少增值税是不是应该看27行本期已缴税款呢 麻烦老师了
你好,25是自动出来的,你每个月25和30栏填写的不对,他就导致25都是一个金额。
这个问题你去核实一下吧,你看一下你30栏当时填写的对吗?填写的是正确的吗?
第2个又多交或者少交的吧,如果没有的话,你但是蓝填写的就是不对的。
第三看24行的那个金额,不要看27啊。
老师,27行本期已缴税款的本年累计数就是包括21年12月所属期,但是税款是22年1月交的钱呀,所以看22年一共交了多少钱,不是也包括21年12月应交的吗,所以24行数据和27行差上年末应纳税款,对吧 2.,25和30行每月数字相等,但是本年累计确实不相等,本年是累计数,您看看我们报表本月数和本年数没错吧
你好,对的是的,但是你30栏填写的不对的话,这27栏就不对,这个理解吗。
一直在这纠结,27栏,这个27栏实际什么都没有用,他就自动取出的
看一下这个表格里面的,这里面有公式。
因为银行让看22年交了多少增值税,那我只要是22年银行付的钱都算,所以要包括1月份缴纳上年度的,但是24行只是22年度1-12月应纳税额,并且12月税款是在次年交的
你好,你看你账上的未交增值税也可以的,借方发生额2~12月份。
账上选期间1-12月,应交增值税-未交增值税借方本年累计+应交税费-简易计税借方本年累计的数字和就是=27行,对吗? 2-12月未交增值税借方合计+简易计税就是24行数据对吧
等于24行,你去核对一下。