你好,24行,这个就是。有异地预缴的吗?异地没有的话,24行和34行是一样的,这两个就是你实际缴纳的。

老师您好,一般纳税人,现才发现11月增值税申报表第30行:本期应缴纳上期应纳税额栏为“0”,已核实我们确实支付了10月份一半增值税的,这一栏平时都是自动带出来的,为什么就11月申报表会没带出来,这种情况应该怎么处理呢,谢谢?
就是说: 1.增值税一般纳税人申报表,.一般情况下,33栏“其中:欠缴税额”应该是0,是吗? 2.在上期欠税时,因为30栏是0,导致27栏本期已缴税额变小,从而这个欠税就体现在33栏“其中:欠缴税额”里面,是吗? 3.以后清缴税款时,因为31栏有清缴欠税数据,从而使27栏变大,进而使33栏变小,是吗? 4.就是说27、30、31、33栏,都不参与计算本期应纳税额,是吗?这些栏的意义是什么?是为了计算企业开业以来累计欠缴税款多少吗?
老师好,看企业去年交了多少增值税,看申报表哪一行,19行应纳税额,,27行本期已缴税款,24行应纳税合计分别都是什么意思,有什么关系呢
老师您好,余额表上会计科目应交税费应交增值税进项税额、销项税额、已交税金、减免税款这几个科目都是有余额,可以怎么样用会计分录调整下?到一个科目去,看这个科目就知道还需要缴纳多少增值税了。公司是小企业会计准则。谢谢老师!
发现23年收到一笔钱计入了借银行存款贷主营业务收入科目,24年对于这笔钱开了普票,做的分录是借预收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税额,之前不是我经手的,我看到科目余额表预收账款借方有余额财才发现的,我们是小企业会计准则,在当期做什么调整分录合适,金额四万多
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
有异地预交,25行期初未交税款,27行本期已缴税款,是什么意思 查22年交了多少税,为什么我们账上的应交税费-未交增值税借方合计+应交税费-简易计税借方合计=27行本期已缴税款本年累计数,这个数字是22年全年交的增值税吗
你好,25行,这个是上一个月的应补税款。
如果你是正常交税的,30行和25行填写一样的。这个27行和30行填写一样的。
老师, 1.我们看22年全年交了多少增值税是不是看22年12月增值税申报表 2.都是看本年累计数是吗?那么25行是21年12月应补税款是吗? 3.看本年累计金额25行≠30行,30行本期缴纳上期应纳税额是什么意思,是不是22年1-11月累计交的增值税呀
你好,可以的,24行的那个金额。 看本年数据 25行,这个是上一个月的应补税款 如果你25不等于30,那你25出来的这个数据就不对。
老师, 1.看22年本年累计,25行期初未交税款,我看每个月都一样,都是=21年12月申报表应纳税额,所以25行是不是应该是上年末应纳税额呀 2. 30行本期缴纳上期应纳税额是不是21年末应纳税额,是22年1月缴纳+22年1-11月应纳税额合计呢,所以25行≠30行 3.看22年交了多少增值税是不是应该看27行本期已缴税款呢 麻烦老师了
你好,25是自动出来的,你每个月25和30栏填写的不对,他就导致25都是一个金额。
这个问题你去核实一下吧,你看一下你30栏当时填写的对吗?填写的是正确的吗?
第2个又多交或者少交的吧,如果没有的话,你但是蓝填写的就是不对的。
第三看24行的那个金额,不要看27啊。
老师,27行本期已缴税款的本年累计数就是包括21年12月所属期,但是税款是22年1月交的钱呀,所以看22年一共交了多少钱,不是也包括21年12月应交的吗,所以24行数据和27行差上年末应纳税款,对吧 2.,25和30行每月数字相等,但是本年累计确实不相等,本年是累计数,您看看我们报表本月数和本年数没错吧
你好,对的是的,但是你30栏填写的不对的话,这27栏就不对,这个理解吗。
一直在这纠结,27栏,这个27栏实际什么都没有用,他就自动取出的
看一下这个表格里面的,这里面有公式。
因为银行让看22年交了多少增值税,那我只要是22年银行付的钱都算,所以要包括1月份缴纳上年度的,但是24行只是22年度1-12月应纳税额,并且12月税款是在次年交的
你好,你看你账上的未交增值税也可以的,借方发生额2~12月份。
账上选期间1-12月,应交增值税-未交增值税借方本年累计+应交税费-简易计税借方本年累计的数字和就是=27行,对吗? 2-12月未交增值税借方合计+简易计税就是24行数据对吧
等于24行,你去核对一下。