你好,24行,这个就是。有异地预缴的吗?异地没有的话,24行和34行是一样的,这两个就是你实际缴纳的。
老师我看了一下利润表,营业收入是87925,他为什么填到了增值税纳税申报表第12行,不应该填到第10行么,19行本期免税额写的2637.75,这个数是根据什么填写的呢
收到一张纸质版专票,可以在抵扣系统上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企简税软件(抵扣发票软件)系统续费年费,480元一张专用发票, 会计分录如下: 借,管理费用480 贷,银行存款480 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款480 贷,管理费用;480 填附表四,减免税明细表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣发票操作,直接在申报表中分别填写480元 对吗? 2. 为什么在申报表中填写后,增值税及附加税费申报表(五)中,为什么出现负数? 3 .增值税减免申报表中,本期发生额是480,本期实际抵减税额应该是什么? 4. 这个是不是也是480? 5. 申报表,主表中: “应纳税额19行”, “简易计税办法计算的应纳税额 21行”, “应纳税额减征额 23行”, “本期应补(退)税额 34行” 为什么都要显示提示填写?
老师好,看企业去年交了多少增值税,看申报表哪一行,19行应纳税额,,27行本期已缴税款,24行应纳税合计分别都是什么意思,有什么关系呢
接夫妻公司各50%持股比例问题,其中一个股东有50%降到20%,但注册资本为零实缴,又有未分配利润没有分,那现在降到20%还可行吗
老师您好,觉得人际关系好难,绝大部分强势,有个人事很聪明,模仿别人的为人处世和穿搭,而我的财务主管,没有中级会计证,账也没有做过,报税也不会,但她做了十几年,现在是财务主管比我工资高,想到这些心理就不平衡,怎么去包容和理解
我8月自己成立了个体工商户,现在也没有业务,就是自己给自己交的社保费用,8月以前每月还有工资,还有劳务报酬所得,我在个体户的个人经营所得税的申报中费用就是社保费用,个人综合所得的申报中专项扣除及其他就不需要在个体经营所得税中申报了吧
老师:您好!我公司资产约500万元,但所有者权益是-82万多,这样股权转让时,可以0元转让吗?
请问老师,我公司又买了一个公司,这个公司之前有法人贷款落户到公司的车,这个车在没还完贷款前是抵押状态么?需要继续用这个公司做担保,我们买了这个公司以后会不会有影响
老师,就是我们领导特别奇怪,因为现在上班根本用不着我。他把账交到记账公司了,然后内账他们自己都能算,根本没必要像我那样这分录。因为服务业,只记收入和支出大流水就行。我来这上班每天都很闲,我顶多给他们转个账。今天快下班的时候,我俩也在聊这个事,他也知道我每天都没有事做。而且现在现场都没有人了,大家都放假了,唯独我没有放假,就等着和集团对账。可是和集团对账他们自己也可以,完全可以不用我。我也不知道他是怎么想的@董孝彬老师
残保金的会计分录怎么写?
小规模还要把2%优惠做账?这是什么意思,从来没做过
公司向境外销售软件10w境外单位代扣代缴企业所得税1w,现在税单给到了我们,这部分税如何入账
老师您好,请问下2024年12月计提的年终奖在2025年1月发了部分,在2024年汇算清缴把没有发的部分纳税调增了,请问下,应付工资贷方金额怎么做账?
有异地预交,25行期初未交税款,27行本期已缴税款,是什么意思 查22年交了多少税,为什么我们账上的应交税费-未交增值税借方合计+应交税费-简易计税借方合计=27行本期已缴税款本年累计数,这个数字是22年全年交的增值税吗
你好,25行,这个是上一个月的应补税款。
如果你是正常交税的,30行和25行填写一样的。这个27行和30行填写一样的。
老师, 1.我们看22年全年交了多少增值税是不是看22年12月增值税申报表 2.都是看本年累计数是吗?那么25行是21年12月应补税款是吗? 3.看本年累计金额25行≠30行,30行本期缴纳上期应纳税额是什么意思,是不是22年1-11月累计交的增值税呀
你好,可以的,24行的那个金额。 看本年数据 25行,这个是上一个月的应补税款 如果你25不等于30,那你25出来的这个数据就不对。
老师, 1.看22年本年累计,25行期初未交税款,我看每个月都一样,都是=21年12月申报表应纳税额,所以25行是不是应该是上年末应纳税额呀 2. 30行本期缴纳上期应纳税额是不是21年末应纳税额,是22年1月缴纳+22年1-11月应纳税额合计呢,所以25行≠30行 3.看22年交了多少增值税是不是应该看27行本期已缴税款呢 麻烦老师了
你好,25是自动出来的,你每个月25和30栏填写的不对,他就导致25都是一个金额。
这个问题你去核实一下吧,你看一下你30栏当时填写的对吗?填写的是正确的吗?
第2个又多交或者少交的吧,如果没有的话,你但是蓝填写的就是不对的。
第三看24行的那个金额,不要看27啊。
老师,27行本期已缴税款的本年累计数就是包括21年12月所属期,但是税款是22年1月交的钱呀,所以看22年一共交了多少钱,不是也包括21年12月应交的吗,所以24行数据和27行差上年末应纳税款,对吧 2.,25和30行每月数字相等,但是本年累计确实不相等,本年是累计数,您看看我们报表本月数和本年数没错吧
你好,对的是的,但是你30栏填写的不对的话,这27栏就不对,这个理解吗。
一直在这纠结,27栏,这个27栏实际什么都没有用,他就自动取出的
看一下这个表格里面的,这里面有公式。
因为银行让看22年交了多少增值税,那我只要是22年银行付的钱都算,所以要包括1月份缴纳上年度的,但是24行只是22年度1-12月应纳税额,并且12月税款是在次年交的
你好,你看你账上的未交增值税也可以的,借方发生额2~12月份。
账上选期间1-12月,应交增值税-未交增值税借方本年累计+应交税费-简易计税借方本年累计的数字和就是=27行,对吗? 2-12月未交增值税借方合计+简易计税就是24行数据对吧
等于24行,你去核对一下。