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老师好,在供应商处采购了一批工具,己暂估入账生产全部领用金额比较大,当时计到长期待摊费用里3年分摊的,后面补签的合同,开票以合同金额为准,入账金额多出一万多,现在这账怎么处理

2023-10-12 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 11:25

正常按账面长摊,正常摊销即可

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快账用户8635 追问 2023-10-12 11:27

现在才开票来,我要把之前暂估的冲掉,再做个正确的分录吧

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齐红老师 解答 2023-10-12 11:36

要把之前暂估的冲掉,再做个正确的分录

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快账用户8635 追问 2023-10-12 11:54

把差额在长期待摊费用里面调整吧?全部领用了,仓库没有的

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齐红老师 解答 2023-10-12 11:56

把差额在长期待摊费用里面调整,可以

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正常按账面长摊,正常摊销即可
2023-10-12
同学您好,可以按照新的合同价格冲暂估,并调整摊销金额
2023-10-12
您好,我们是有固定资产模块自动抛转凭证的话,要做卡片变理,减少0.17元,下月会按更新后的账面价值进行折旧,当然变更后也有一个分录 借:固定资产 - 0.17 贷:应付账款-某供应商 -0.17
2023-12-13
同学您好,借固定资产-0.17 贷:长期应付款-0.17 或者简单点的,直接借:管理费用-0.17贷:长期应付款-0.17
2023-12-14
你好,你是提供服务的还是接受服务的?一般情况下是按期摊销费用不能跨年,差额部分可以计入预付账款挂账,如果比较多的话,可以做一个费用台账,单独登记一下
2023-04-30
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