
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
老师好我想请问一下,我们货代有个系统,结转成本的时候直接就是按照系统内的数结转,借主营业务成本,贷应付账款,由于我们系统再外产生了一笔费用,但是这个要结转成本借主营业务成本贷应付账款的话,应付账款数和系统就对不上了,这种情况下我想直接借主营业务成本,贷银行存款,但是银行存款这又对不上了怎么办
老师 你好 我22年计提公司车辆折旧的时候是 贷管理费用-折旧费 借固定资产汽车的 年末也没结转到可累计折旧中 23年也是这样做分录的 现在固定资产要清理了 这个分录该怎么修改呢
老师,自制产品由于修改手动修改人工费用,系统结转时候产品出现了负数,这个要怎么结转啊
老师,我的系统出现了一个问题 我们是做瓷砖行业的,进货的时候产品加物料一起入账了,物料就是铁架那些,一个铁架也要500元,我入系统时候把铁架款入到了A产品的换包费里,导致A产品成本增加,然后导致后面系统用加权平均数自动计算成本增加了好多。我现在该怎么去调整,之前的报表要不要改,以后采购物料铁架我是不是应该另外入凭证,入什么科目,入营业费用物料可以吗
老师,我单位有700万的库存,可抵扣的税没有了,未分配利润有800多万,最主要库里没有货,这个账得怎么办
老师,有家是小规模,还没有税务登记的时候代开发票是免税的,是不是说明税务登记后就也是免税的?
老师您好。因为是我算工资,要找人事要些资料。她年龄小点,每次跟她说,她就回个好字,老师,我感觉我讨厌她这样回复,有什么解决的办法
老师您好,在上海注册一家小规模纳税人,注册资本最低几万?如果不实缴可以吗?
你好老师,小规模纳税人银行走了30多万的账,都没有开票,说是以后也不开票,我都做成未开票收入可以不。有没有风险啥的
老师,退汇的凭证怎么入帐
建筑安装工程,印花税,税目是吗哪个,税率多少
建筑企业,无票收入填,表一的哪里
请问老师,公司是小规模纳税人,销售鲜肉,开普票免税是吧,那开专票就专票部分正常交税是吧,普票部分正常减免是吧
当月未抵扣的进项 期末怎么做分录 下个月抵扣了又该怎么做分录