你好 承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。

你好,老师,税务局给我们核的印花税,税目是建筑安装工程承包合同,是按季申报的,请问我们交印花税是不是只有我们和别人签了仅这个建筑安装工程承包合同才交印花税呢
印花税中的经济合同中的加工承揽合同,里面的加工,定做,印刷,广告都是指自己提供材料,对方只负责加工的那种加工吗?我假设举个例子,我企业内部使用的单据,我们定做,要求按照我们提供的样式进行印刷,这是不是印花税下的加工承揽呢?
你好,我们是国有独资公司,实收资本要交印花税对不对,可是刚刚申报印花税的界面,只有一个选项,建设工程合同可以选择,这个建设工程合同是税务给我们核实的,选不了别的了,这个是不是说明我们不用交实收资本的印花税的了
老师好!请问交纳印花税里面的承揽合同指哪些方面呢?我们公司是建设工程方面,建设工程合同是我们交税这个季度的销售额对吗?
请问老师,我们是个装修工程的总包方,和其中一个公司签了个楼梯栏杆的制作安装合同,对方包工包料,对方给开的是1%的金属材料发票,请问这个按什么报印花税?是买卖合同还是承揽合同还是建设工程合同?
合伙企业没有员工,可是用合伙企业的合伙人进行零申报个税吗,综合所的税的申报
老师好,想问一下,个税申报26.01-05月一直是一台电脑申报的并且是0申报。现到调动工作,换公司,到此公司申报个税时,明明是0申报,可提交申报时提示;扣除减除费用小于等于3万元,可实际填写的是6万,这是为什么呀
老师,我填报二季度企业所得税,其中应付职工薪酬,4-6月工资没发放,己实际记入成本费用里,代员工个人缴纳的保险算不算实际发放?我要不填写在实际支付给员工这栏?
老师,如果6月没发票我计入管理费用了 但发票是7月开的 我该怎么办
税务出通知喊我们调23年的成本218万,要按10%补缴企业所得税,但是我们确实有245万的进项没取得,这个是要在25年企业所得税汇算表里面调吗
请问一下我们公司24年收了款,现在已更正了申报,应该怎么记账(收入和结转成本)
印花税计税依据是进项和销项的价税合计数吗
老师 请教 个独 现在查账征收了 要注销 账上有货币资金 取出来要缴纳税款吗
一般纳税人开3%劳务票 如果报人工工资 只是抵扣所得税 增值税还是需要按3%全额缴纳 是吗
我们是报关企业,加征关税后开给客户的销售发票,现在申请了关税加征部分退回,所以之前开给客户的发票含进货值的关税部分开多了,操作方式是把之前的发票全部冲红冲开呢,还是按销售折让部分冲红?
那我们接的工程不算这类吧?
不算的,这个不是承揽合同的
好的,十分感谢老师!
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d