会计分录与您上面写的一样,就是金额变成负数。
老师,销售货物货已发出,票未开款未收这样做对吗? 发出货物 借应收账款 贷库存商品 收到货款 借应收账款(红字) 贷库存商品(红字) 借银行存款 贷应收账款 开出发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
购买方收到红字发票,请问怎么做账? 采购时借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 收到红字发票怎么做分录?
老师,已经抵扣认证的发票,做账,借:库存商品,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷银行存款,又收到对方开具的红字发票,或者部分红冲,怎么做账?
老师我们是购买方 发票冲红 进项票已抵扣 分录怎么做?这是原来的分录 分录是:借:库存商品159292.04 应交税费20707.96 贷:应付账款108000 银行存款72000 借:生产成本159292.04 贷:库存商品159292.04
老师,收到发票现在不抵扣,借:库存商品,应交税费-待认证进项,贷:银行存款,抵扣增值税时,借:应交税费-进项税额,贷:应交税费-待认证进项,对吗?
请问中级存货中:连续生产应税消费品和继续生产非应税消费品有什么区别?
老师,开一般户,老板娘存500进来户头,用于支付U盾的费用,怎么做账,就是怎么把500账户上还给老板娘?
中级存货中:连续生产应税消费品和继续生产非应税消费品有什么区别?
企业原本是小微企业,要是申请了高新企业,那企业所得税还能按小微企业5%税率享受么
老师,这个经营范围可以开设备租赁吗
老师我们有一家小规模让代账做的现在拿回来自己弄,发现银行存款全都没有做,发票收入全挂应收,费用挂其他应付法人,现在银行账上有钱该怎么做呀怎么把银行存款余额加上去
公司上个月付款买了材料,对方开了发票,这个月收到对方的款,对方给我们开了红冲的专票,要怎么做账
小规模纳税人,收到机动车销售统一发票,装订凭证时哪一联作为凭证附件一起装订?
劳务费发票能不能代开?
请问老师,五一过节费和工资一起做在工资表里了,工资表有一列过节费, 1.请问我可以直接按照工资计提吗,不计入福利费,计入工资可以吗, 2.账上摘要我不写过节费,写计提X月工资,可以吗
不用用进项税额转出这个科目吗?
因为乃是“红冲”,所以直接负数比较准确。