主表你自己填写在应纳税减征额里面。
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师 小微企业所得税优惠减免有新政策吗 本期申报时 我没搞懂申报表里面的数据是怎么来的
老师,一般纳税人,增值税税控盘抵减,我怎么觉得附表四和减免税申报表是重复填写呢?如果只填写附表四,主表减征额带不出来,必须填写减免税申报表,这两个不是重复填写了吗
老师,小规模纳税人开票系统航信抵减政策,我在申报的时候填了减免税申报明细表,如何在增值税主表上面体现呀,增值税上面有一部分是交税的,有一部分是免税的
老师,士兵有优惠政策的减免,怎么申报呀,他是一般纳税人。减免表上面填了,带不到主表里面去
麻烦问一下老师,个税需要计提吗
你好老师,没有发票的话,800元以下的零星支出用在税前扣除吗
老师好,建筑公司收到发票,同时收到了该公司提供的营业执照开户许可证法人身份证复印件,发票直接入账,营业执照开户许可证法人身份证复印件和付款申请单银行回单一起做账吗?
老师,成本核算方法中分步法分平行、逐步两种,这两种具体分别如何进行核算的
农产品免税票开了50万,百分之一的开了20万,那么是不是就这20万交增值税
公司外招临时工去做项目,产生培训费,能计入职工教育经费吗?这些临时工没有和公司签劳动合同
老师,公司购的窗帘,请问做成什么科合适?
存档的财务报表可以以三个月一申报的汇总三个月的财务报表存档吗?
公司享受的高新加计抵减的5%的税额,会计上应计入哪个科目,要交企税吗
公司销售货物,比如我们出库原发是10吨,对方实收9吨,扣杂0.5吨,我们算亏吨应该是10-9吧,扣杂是扣杂
老师,你给我看看附表有没有填对?
你好,你抵扣的数据我没法给你判断。
允许抵扣多少,你这个期初和本期都是允许抵扣的 实际抵扣金额那一列就是你这个月需要抵扣的。
1500是每个月的税额,累计可以减37500元,还包含了去年的,这个是不是不对啊
以前没有抵扣完的,不可以累计到今年抵扣。
期初36000是以前一直到本月,一个月1500的累计,实际抵扣的是我本期要交这么多增值税税额,我就填那里抵扣掉,是这样嘛
然后主表就这样了
提示你减免额度是零,不允许抵扣。
那每个月不是有1500吗,今年9个月也有13500元了,可以抵扣呀
一年你们是允许抵扣多少的?我怎么记得一年是最多12000?
你这个让你税务局那边给你查一下吧。
一万二是个体户创业吧,这个是企业招士兵的优惠
你好,每个地方不一样,还有8000的,你去问你税务局吧。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。