主表你自己填写在应纳税减征额里面。

老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师 小微企业所得税优惠减免有新政策吗 本期申报时 我没搞懂申报表里面的数据是怎么来的
老师,一般纳税人,增值税税控盘抵减,我怎么觉得附表四和减免税申报表是重复填写呢?如果只填写附表四,主表减征额带不出来,必须填写减免税申报表,这两个不是重复填写了吗
老师,小规模纳税人开票系统航信抵减政策,我在申报的时候填了减免税申报明细表,如何在增值税主表上面体现呀,增值税上面有一部分是交税的,有一部分是免税的
老师,士兵有优惠政策的减免,怎么申报呀,他是一般纳税人。减免表上面填了,带不到主表里面去
工资预提分录怎么做,要当月结转吗
老师,您好,我们单位有个柜台为个人承包,盈亏与公司无关,但是走我们银行账户,进行供应商往来,支付货款,发放工资,这种情况下如何进行内部核算最简便?
账上未分配利润很多,但实际账上没有这么多钱,正常吗
老师,您好,请问下员工入职体检报销费用可以税前扣除吗
公司账上有未分配利润,公司实缴110万,认缴500万,现在想减资到100万,可以吗
老师,我现在准备开租赁发票,我们是2个月一开,提前15天开具,对方支付租金。现在是要开11月15日到1月14的租赁发票,老师,开具发票,我是开11月15日到12月31日的发票,等到1月份再开1月1日到1月14的发票好呢,还是直接开11月15日到1月14日的发票好呢?
老师,我们公司租了一辆车,费用一年是48000元,如果他去税务局代开发票的话,税款是48000*20%对吗?
老师,10月注册领到执照,11月税务备案一般纳税人,12月报11月的税就可以了吗?我几月开始做账
个体户外卖平台上的收入需要在做无票收入申报吗?个体户电子税务局增值税申报表没有无票收入那列呢
贷款用的财务报表逐年下来未分配利润很高了 可以怎么调呢
老师,你给我看看附表有没有填对?
你好,你抵扣的数据我没法给你判断。
允许抵扣多少,你这个期初和本期都是允许抵扣的 实际抵扣金额那一列就是你这个月需要抵扣的。
1500是每个月的税额,累计可以减37500元,还包含了去年的,这个是不是不对啊
以前没有抵扣完的,不可以累计到今年抵扣。
期初36000是以前一直到本月,一个月1500的累计,实际抵扣的是我本期要交这么多增值税税额,我就填那里抵扣掉,是这样嘛
然后主表就这样了
提示你减免额度是零,不允许抵扣。
那每个月不是有1500吗,今年9个月也有13500元了,可以抵扣呀
一年你们是允许抵扣多少的?我怎么记得一年是最多12000?
你这个让你税务局那边给你查一下吧。
一万二是个体户创业吧,这个是企业招士兵的优惠
你好,每个地方不一样,还有8000的,你去问你税务局吧。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。