你好,房产税还是房东缴纳。
老师你好,请问我如果是房东,我有的房产是商铺,我把商铺出租给人做生意,这个房产税和土地使用税谁来交?
我们厂房租金的发票 可以抵什么 还有出租房不交房产税 叫我们交的话。这个房产税可以抵什么 如果我们房产税直接交税务局 税务局会给我们开票吗
老师好,我们公司租房东老板的房子,房东老板不愿意交税,如果我们让他去税局代开,我们付税费给他,这样我们该如何做账?这样有什么影响没?
老师,我们租的办公楼,房产税是出租方交哈?如果没有租赁合同,这个房产税需要我们负担吗?
我们和一个酒商合作,我们从他们那买酒,他们用我们的房子,我们给他们打100万的酒款,他们给我们转50万的房租,都是对公这个房租如果不开票,怎么能合理融化掉
老师,您好,个体户给业主发工资可以税前扣除吗
老师,更正以前年度增值税申报表,需要补缴,以前缴纳的增值税填写在哪里
老师,个体工商户报经营所得时是按季度的利润报还是按本年度的来报?
老师,请问一下企业所得税申报选择减征咋算的啊?
老师,请问针对电商平台开始申报后台销售数据,小规模国内电商收入填报季度超30万要交增值税,国际平台如亚马逊速卖通这种算出口货物吗?出口不是免增值税的吗?这块增值税如何申报,免增值税吗
一般纳税人100元专票怎么换算小规模3%专票普票和无票,老师可以写一下计算补助吗?
老师如果有异地预缴,请问年底增值税如何结转?
异地预交增值税,税款所属期选成了8月份,本月申报9月所属期税款,预交的金额带不出来,请问怎么办?
出口技术服务 可以退进项税嘛
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]
我知道房东交,怎么计算税?
你好,房屋租金不含增值税的销售额乘以12%,小规模小型微利企业减半 都是一年的。