你好,这是当年的还是跨年的?
请问一下,10月收到增值税专用发票,然后10月属期已经进行认证了,但是在11月的时候,供应商把这个增值税发票给红冲了,那么我们要做进项税额转出的话,怎么做分录呢?我之前是做了借费用,借进项税额,贷银行!供应商红冲发票后没有再给我们开发票了!相当于这个发票不存在了
老师,这种怎么做分录呢 是这样的就是我七月份摁开了发票,然后产生了1万多的税款之后,我当时没有缴纳这笔税款,因为我手里面有镜像,于是我在八月份的时候我就勾选了这一笔进项。 然后在税务大厅去做了一个留底抵欠就把我钱欠的税款给抵消,然后这个我就不知道怎么做分录。 就是七月份的七月份开的发票,然后八月份申报的时候我没有给他交了税款,然后在九月份生到八月份的时候我勾选拿很多发票,然后就用进项税额来给捡钱称的前面所欠的税款就是这个怎么回事。
老师,你好!我是一般纳税人。我在去年9月的时候把酒,作为进项抵扣了,当时的分录是借管理费用,贷银行存款。经税务局查核之后白酒不允许抵扣,我在这个月应该怎样做反转出来呢?
请问老师,以前不懂,税务局查到,有的进项没有,开了销项,这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,税务局说你没有东西进来,你还开票出去,怀疑虚开的,叫我把少的进项补上,有的单位叫我全部重新转公账,有的叫我税钱转私,这个分录分别应该是什么样的?以前没有过入库的。 请问老师,有的小东西无法取得进项发票只有付款凭证,然后去年我开出了销项发票,这个跨年的应该怎么做分录呢? 请问老师,以前年度与生产经营无关的不可以抵扣的进项税额现在要转出来,这个分录是什么呢? 不太懂,请老师帮忙解答一下,谢谢!
老师,我当时是把不属于公司的管理费用买的乱七八糟的东西有发票的,然后已经算报销款转出了,税务局查到了,把进项全部转出了,我这笔费用我也给他补进来了,分录怎么写呢?
老师好,社保基数的最低基数是不是按当地月工资平均收入的60%算出来的,最高基数是收入的300%
老师,您好!已经从在建工城转入固定资产后,后期又发生应该计入固定资产的费用,应该怎么入账?
听说CPA财管考的很灵活,请问学会教材里的跟老师课上讲的,能考过吗?
老师,这个公积金怎么提取呢
把我个人的汽车过户到另外一个人的名下,这样子是不需要交税的,对吗?老师
老师,我买的桌子椅子,之前分摊了,现在不用闲置了,应该怎么处理
需要红冲异地已预缴的发票,外经证也已经注销了,红冲的发票和准备重新开具的金额有差异,税金怎么处理,简易计税的。
车辆维修开专票对一般纳税人来说可以抵进项吗
老师好,请问公司注册地与经营地不是一个地址,对申请退税有影响吗?谢谢。
老师 暂估成本怎么用
有几笔是去年的,有一笔是今年的
我是全部一下子转过来的
是9月份才转的
因为9月份正好有钱进来,我把这个不算的费用才整理了一下
我是已经报销给个人了,但是这个费用不能算公司的,我这个钱又还回来了
两万多块钱,请教一下老师,这个能不能并一个分录写呢?
借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出。
借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款贷银行
增值税已经都弄好了,这个五月份的时候已经全部转出了
老师,我说的不是增值税,是费用
费用的你实际报销了没有,报销了的话不用做账,账务处理的。你只需要汇算、清缴、纳税调增就行。
是我报销给个人后,个人应该还给公司的费用
我实际已经报销了,但是九月份我又给还进去了
你好,那实际你给他报销了没有。
报销了,但是不属于公司的费用,我又转到公司户里了
我想看看这个分录是什么
借银行 贷以前年度分新调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润