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老师,我9 月份申报了8月份增值税,用了加计扣除抵减,那我实际9月申报抵减了,应该怎么做分录,摘要应该怎么写,后边粘什么票据呢

2023-10-16 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 17:29

同学,加计抵减实际抵减计入其他收益,

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快账用户4234 追问 2023-10-16 17:30

老师,分录怎么做,摘要写什么,粘贴什么票据

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齐红老师 解答 2023-10-17 08:05

借应交税费——未交增值税 贷银行存款 其他收益(加计抵减数据) 你可以打增值税申报表主表和附表四打印出来附在后面

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同学,加计抵减实际抵减计入其他收益,
2023-10-16
借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-加计抵减
2023-10-15
你好,做到八月份的里面。
2023-09-15
本月加计抵减的本期发生额24270.44*10% 实际抵减时借应交税费  贷其他收益
2022-02-15
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-11-01
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