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老师,您好,麻烦问一下,计提加计扣除,做的凭证是借应交税费,贷营业外收入,对吗,那次月实际抵减应该怎么做

2023-10-16 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 17:48

您好,是的就是这么做账的

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快账用户2558 追问 2023-10-16 17:49

次月,实际抵减,借应交税费未交增值税,贷增值税加计扣除,对吗

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:49

对的,抵减的时候这么做的

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快账用户2558 追问 2023-10-16 17:49

收到谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:49

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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您好,是的就是这么做账的
2023-10-16
附加税是按照加计抵扣之后的增值税金额乘以12%计提的 附加税不再单独加计
2021-10-15
你好,你的加计抵减是体现在营业外收入里?
2024-04-07
是的,就是那样做的哈
2023-10-30
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2024-04-07
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