你好同学 稍等我在为你解答
(不清楚的老师请不要随便回答)老师,这个写着“无需区分交易发生当期或以后期间”,这个是什么意思
老师,请问这道题怎么理解?题目说的和其他权益工具投资公允价值变动产生的税会差异,我分不清楚
我的意思是请老师根据这个题目来列分录?这个差异是怎么产生的,请老师说清楚
请问老师,这笔分录是什么意思呢?根据什么计算出来的呢。
泰囧这个递延所得税资产是怎么根据税会差异来的?是哪个科目呢?请老师详细讲讲
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
投资性房地产在会计上不提折旧 是根据公允价值变动作为增加或者减少账面价值,而在税法上是要计提折旧的。 计提折旧 就是要做费用 费用增加 减少企业所得税。 而在会计上不计提折旧 不提折旧等于费用没有增加,就要多交企业所得税 这就是差异
相当于就是上计提的所得税费用 要比实际税务局缴纳的所得税要多,就是因为在会计处理上不用提折旧,在税务上提了折旧所产生的