你好,学员, 借销售费用 贷原材料 应付职工薪酬

老师4S店 老板的关系户 售后维修,工时,配件,都不收钱的账务处理
老师,4s店的售后维修业务,老板的关系户,不给钱!有工时,备件,怎么做账务处理
老师你好,就是4s店,客户给老板转微信,然后老板用客户转的钱,下订单,这个怎么做账务处理
老师你好,就是4s店,客户给老板转微信,然后老板用客户转的钱,下订单,这个怎么做账务处理,老师这个老板用客户的订单就到公户里了。顶车款
老师你好,我们是4S店,客户是老板的关系户,就是售后保养的车,不收钱,免单 借,销售费用 赠送保养 贷,主营业务收入 老师这样做可以吗,内账
我们公要招标了一个亮化工程的乙方,然后跟乙方的集团公司签订中标合同,之后乙方集团内部委托他们的分公司给我们开具发票和收款,这种方式结算可以吗
老师,场地鲜花布置开了专票,可以抵扣吗
加班费的计算基数包括什么?
老师您好,26年1月工资是实发2万,要交多少个税
老师公司采购一批货物 货值34000元,由于供应商发货时间延迟 耽误我们公司工期 根据合同违约条件少给供应商付3000元,那我的发票要怎么开
未分配利润怎么分配一直挂着可以吗?
计提当月所得税费用10000能不能借递延所得税资产-可抵扣亏损10000,贷所得税费用-递延所得税费用10000
预收一年租金收入,发票已开一年租金,要怎么入账才能做到收入跟税费对应得上?
老师开一般户需要哪些资料
老师,我想请问一下,就是在年底盘库的时候发现少了某个产品,跟老板已汇报,老板说罚第一责任人的钱,但是我跟第一责任人说了第一责任人也不交钱,我想问问我该怎么去处理这件事情,老板肯定是要追查到底,但是我不知道怎么处理,也没有相关的流程
老师,为啥贷应付职工薪酬呢?
因为有人工,没有的话,不用写
老师,例如,工时120元 备件50元,麻烦做下会计分录
借销售费用 贷原材料120+50
老师,把120元的工时 也贷原材料
是的,这个实际消耗的物料把,学员,还是你们统计的人工费的
老师,有工时费,有物料费
工时费,实际是为了人工统计的 所以老师写的应付职工薪酬 贷方一般是原材料和应付职工薪酬
老师,我是内账,你看怎么做
内账的话,直接做到原材料就可以
老师,借销售费用170 贷,库存商品170 是这样做吗
是这样做的,这个没问题的