可以的,就是这么做的

老师您好,请问我公司是销售汽车4S店8月份销售汽车,客户的旧车以旧换新26000抵了一部分车款,9月这台旧车销售出去,这样处理可以? 借:银存26000 贷:主营业务收入26000 借:主营业务成本26000 贷:库存商品26000
你好老师,汽车4S店随车赠送的座垫和脚垫可以在和客户签合同的时候写成代收客户座垫和脚垫费用,然后账务处理的时候不做收入而是像代收车购税和保险一样账务处理,然后座垫和脚垫也不做公司的成本,这样可以吗?谢谢。
老师就是假如当月客户买了货物我的销售单是2号开的,可能客户是20号才给钱,那我是下个月做上个月的账,老师我可以直接借:银行存款,,贷:主营业务收入吗、还是说销售单写销售单的分录,收钱写收钱的分录
老师我们是4s店铺一级经销商卖车的,然后纳税评估说我边角料收入,我们只卖车,不卖其他,单独买了脚垫这类都是直接赠客户这个不存在是下脚料销售收入吧实际没收钱都是送的营业执照范围有生产之类字也有关系?
老师你好,我们是4S店,厂家让渡服务在11月份已经给了这笔款,这个让渡服务是赠送保养,可是用户现在保养是不收钱的,怎么做账务处理
我们公要招标了一个亮化工程的乙方,然后跟乙方的集团公司签订中标合同,之后乙方集团内部委托他们的分公司给我们开具发票和收款,这种方式结算可以吗
老师,场地鲜花布置开了专票,可以抵扣吗
加班费的计算基数包括什么?
老师您好,26年1月工资是实发2万,要交多少个税
老师公司采购一批货物 货值34000元,由于供应商发货时间延迟 耽误我们公司工期 根据合同违约条件少给供应商付3000元,那我的发票要怎么开
未分配利润怎么分配一直挂着可以吗?
计提当月所得税费用10000能不能借递延所得税资产-可抵扣亏损10000,贷所得税费用-递延所得税费用10000
预收一年租金收入,发票已开一年租金,要怎么入账才能做到收入跟税费对应得上?
老师开一般户需要哪些资料
老师,我想请问一下,就是在年底盘库的时候发现少了某个产品,跟老板已汇报,老板说罚第一责任人的钱,但是我跟第一责任人说了第一责任人也不交钱,我想问问我该怎么去处理这件事情,老板肯定是要追查到底,但是我不知道怎么处理,也没有相关的流程