你好,可以暂估的,你们单位主营是什么?这个是什么劳务?
老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
请问老师,我小规模公司,这个季度企业所得税有点多成本发票全进全了,就是有个物流发票1.3万这个月付款,发票得下个月开,可以做这个月可以预提费用,预提这个发票么,小规模还有预提费用么,我9月份做借管理费用—预提 贷银行存款 那等10月份的时候发票到了我怎么办呢?我是冲分录还是可以直接把发票贴在9月份分录后边呢?@立峰老师
老师,10月份有一笔劳务费3万元,发票还没开进来,这个月涉及预缴所得税,我是否可以暂估这笔劳务费?如果可以估那分录怎么做?
老师,晚上好!请问下我们是建筑单位,上个月开过一笔建筑劳务发票,3个点的,这个月劳务款打进来了,我们会计上个月收入成本扣除税费一进一出都结转掉了。那我现在开始要发工资了,工资是扣除税费全部发掉还是说怎么发。比如说劳务费含税10万,销项税3千
我们公司是活动公司 一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录 借:主营业务成本-活动成本 贷:应付账款-暂估 现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票 安装费21万 这个金额也是我暂估的金额 现在我想问一下 就是发票回来了怎么做账 怎么冲掉之前的暂估 还有我去年做的那个暂估分录是否正确
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
请问,个体户定期定额户,增值税怎么计算?个税怎么计算?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人,请问客户用瓶盖兑换商品,先由公司垫付商品,然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
老师,还问下,如果开进来一张普通飞机票的发票,上面的税率是写的6%,我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税?
我月底计提工资时, 借方:销售费用 贷方:应付职工薪酬-工资(应发数) 次月,发工资时 借方:应发职工薪酬—工资(应发数) 贷方:银行存款—(实发数) 贷方:其他应收款—社保(个人部分) 贷方,应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方:应交税费—个人所得税 贷方:银行存款 我这样做是对的吗,计提的时候不用体现计提个人所得税吧
老师你好,4月份发工资给工人了,但没有申报个税,7月还可以申报吗
房屋租赁合同签订日期2025.3-2025.12.31发票未开、租金未收、应该在什么时候确认收入?
我单位北京的,在河南一个钢厂车间有业务,雇佣当地一个个体户在车间干活儿,我们付劳务费,需要他们开劳务费发票
开劳务费发票,是因为他们无法在北京上社保,所以付的工资,只能开劳务费
你好,一线职工的生产成本。
我们是商贸企业,没有生产过程,无法涉及生产成本这个科目,工人的工资是否可以进管理费用?
可以的,可以这么做的。
老师,这几个工人无法在北京缴纳社保,所以只能开劳务费发票,其中有一个工人成立了一个个体户,我单位把工资都付给了个体户,这个个体户给我单位开劳务费发票,没问题吧?
这个个人没有在企业发工资吧,没有的话可以。
他自己也干活儿,是管理人员
你好,他在你们企业发不发工资,不是他个体户。
他在我企业不发工资,相当于他自己带着3个工人干活儿,我单位付给这个4个人劳务费,每个月3万,给我开3万劳务费发票
可以的,可以这么做的。
老师的意思,怕这个人在我单位开工资给,他名下还有个体户的收入,涉及个税的问题?
对的,是的,是你单位的职工,他的企业不要给你开发票。
好的,谢谢老师,明白了
不用客气,工作愉快。
老师,暂估分录是,借:管理费用-劳务费还是工资?
肯定是劳务费,人家给你开的是劳务费