您好,做这个调整分录的目的是?调整应付账款?
老师,帮我看看分录是这样做的吗?后面是不是应该还要做一笔 借:未分配利润 贷;以前年度损益调整
老师,我这笔账您帮我看下,是不是调错了,如果调错了,我怎么再调整回去呢,年初无余额,那我4月份就不用调整对嘛
老师,这个是我们去年调整的一笔分录,是调整的20年的转出,您帮我看一下这笔分录做的对不
老师,帮我看一下,调整的这笔会计分录是否正确
怎么求销项税,其他货币资金是565
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销项税65其他货币资金565怎么求的
老师我想问一下,我这个月零申报增值税后,跳出这样一个界面怎么回事?我要怎么自查?怎么办
哪位老师帮我做一下经济法题,谢谢啦
老师好!青岛市企业捐赠和个人捐赠,税收优惠政策是怎样的?
应付账款和其他应付款怎么能调整下去
老师您好。去年年末将增值税明细科目都结转以后其他科目余额为0,还剩一个应交增值税未交增值税有余额,是留抵税金。请问这个余额转年以后要调整吗?现在每个月增值税未交税金正好就是这个留抵税额的差。
请问老师,报汇算清缴的时候,有些货物去年12月份付了款没开发票,到目前都没开,供应商是想等后面货多了一起开,请问这种成本需要调整吗
24年暂估,25年帐上做冲减,申报24年年报财务报表,在24年做账软件年报财务报表的基础上把暂估的应付账款,主营业务成本减掉,未分配利润加上暂估的,企业所得税汇算清缴,主营业务成本加上暂估的,纳税调整那不调增。其他不需要再做什么了吧?次年申报年报,汇算清缴,不用再改金额了吧
目的是这一笔冲销之前的帐
不是,管理费这个金额是真实的?确认22年的原因?
这一笔我们进行了调增,进项转出补缴了增值税,所以调整损益
调增是什么意思?图片的分录意义是本期管理费用金额调整至期初了,做了进项税转出
对的 就是这个目的 老师 你看分录对不对
您好,那就没问题了