你好,当时怎么调整的?完整的分录怎么做的?

老师,我在21年8月计提折旧入错科目,我这个几个月都是按照了错的科目继续入账,那我现在怎么调整回来?是把错的几个月折旧加起来的合计金额在12月一张凭证就调整回来,还是分开一个月一个月调整回来?
老师您好,在去年4月份,做错了一笔账,把其他应付款转到了资本公积,后来经人指导说这样做不行,建议我调整过来,如果我反结账到去年那个日期调整这条分录,会导致报到税务局的报表不一致,还是我直接今年做个相反的分录冲销呢?哪种方法好?
请问老师,21年有张凭证做错了,是补所得税的,现在这样调整对吗,调整后那我今年的期初就对不上,这个怎么处理呢
老师,今天汇算的时候我发现21年有错账,会影响损益,我用以前年度损益调整后,在电子税务局申报21年报表的时候,我就申报正确那个还是错误那个啊?如果我申报正确的,但是我调整又是在22年了,那以后肯定每个月就对不上了
老师,我这笔账您帮我看下,是不是调错了,如果调错了,我怎么再调整回去呢,年初无余额,那我4月份就不用调整对嘛
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
借:管理费用-职工福利费-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
He,实际没有支付的吗?还是已经支付了借其他应收款贷银行存款的?
这是做汇算清缴的时候,调整21年的,但是我看到这笔明细年初余额是平的,那说明不需要调整吧
不一定的,你得看下你预付了多少。
比如预付了12个月的,按月分摊的可以有余额。
都没有预付的,都是按月支付的。按月做账的
你好,那你支付了多少?你的其他应付款应该是贷银行存款才。
你说21年的还是22年的? 我这笔分录是调整21年全年的房租的
不管哪一年都应该没有余额。
是当月支付,当月没有余额的,借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷银行存款,做这个就是了。
你怎么没理解我的意思呢,我这笔分录是调整21年的房租分录,现在调整完还有余额,所以我问分录错在哪啊。。。
你这个摊销的金额做多了,借其他应收款贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷管理费用、福利费
你没有欠款,账上还一直挂着人家的欠款,你做多了?
是这样嘛,把你刚说的分录做进去后,管理费用余额是负数了
对的,是的,你看一下你的其他应收款没有余额了吧,管理费用月末结转到本年利润。
对的,其他应收款没余额了,谢谢,那我其他的也按这个调整
可以的,可以这么做的