你好,当时怎么调整的?完整的分录怎么做的?
老师,就是我在调整以前的错账嘛,我就是发现很多是月初有余额,本期也没有发生,但实际已经不存在了这笔账,我如何销账啊,我一笔一笔去查账的可能性是不大,这个如何处理啊?
老师您好,在去年4月份,做错了一笔账,把其他应付款转到了资本公积,后来经人指导说这样做不行,建议我调整过来,如果我反结账到去年那个日期调整这条分录,会导致报到税务局的报表不一致,还是我直接今年做个相反的分录冲销呢?哪种方法好?
请问老师,21年有张凭证做错了,是补所得税的,现在这样调整对吗,调整后那我今年的期初就对不上,这个怎么处理呢
老师,我这笔账您帮我看下,是不是调错了,如果调错了,我怎么再调整回去呢,年初无余额,那我4月份就不用调整对嘛
老师,我2022年12月,做错了一笔营业外收入,应该做应收账款的,我是不是可以在2023年1月调整,直接调整未分配利润,这样就不用去改报表了
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
借:管理费用-职工福利费-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
He,实际没有支付的吗?还是已经支付了借其他应收款贷银行存款的?
这是做汇算清缴的时候,调整21年的,但是我看到这笔明细年初余额是平的,那说明不需要调整吧
不一定的,你得看下你预付了多少。
比如预付了12个月的,按月分摊的可以有余额。
都没有预付的,都是按月支付的。按月做账的
你好,那你支付了多少?你的其他应付款应该是贷银行存款才。
你说21年的还是22年的? 我这笔分录是调整21年全年的房租的
不管哪一年都应该没有余额。
是当月支付,当月没有余额的,借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷银行存款,做这个就是了。
你怎么没理解我的意思呢,我这笔分录是调整21年的房租分录,现在调整完还有余额,所以我问分录错在哪啊。。。
你这个摊销的金额做多了,借其他应收款贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷管理费用、福利费
你没有欠款,账上还一直挂着人家的欠款,你做多了?
是这样嘛,把你刚说的分录做进去后,管理费用余额是负数了
对的,是的,你看一下你的其他应收款没有余额了吧,管理费用月末结转到本年利润。
对的,其他应收款没余额了,谢谢,那我其他的也按这个调整
可以的,可以这么做的