你好,是的,是这样对的。

你好,个体户之前是核定征收,现在改为查账征收了,核定征收时核定额大于实际开票数申报时按核定额申报的,现在查账征收申报所得税开票总数是按实际开票数还是之前的核定额呢
你好,个体工商户1季度有核定销售额,开票数未达核定数,定期定额申报个税是按实际开票数申报吧
个体户核定后开了专票和普票申报增值税时怎么申报,核定销售额那里和未达起征点销售额都需要有数字吗
老师,个体工商户工商年报销售额是按照每月核定数填写还是实际开票收入填写,增值税报表每个月自动申报的都是每个月的核定数98000*12个月,但实际开票说没有那么多
个体工商户定期定额申报增值税的时候,申报的时候填的数据是当季度实际开票的数量还是按照核定的数量填写?
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
老师,有一笔经销商的欠款已确定收不回来了,计入什么科目合理呢?内账
办理房产证的流程是什么,河北邯郸的,先去住建局备案吗,求完整流程
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书,继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明,今年2026年可以报考中级吗?
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
老师。公司要注销,未分配利润70多万元余额,可以怎么消化余额
你好,1,2,3季度开票总数未达核定销售额,3季度核定征收取消了,申报个税提示收入总额必须大于核定计税依据,这怎么处理呢
你方便截图我看一下吗?你那个填的是不是本年累计的数据?
我是按实际销售额填写的,实际销售额191361.39不足1季度核定销售额270000
填写的是累计的数据,不是咱当期的。
对,实际销售额1-9月累计191361.69,但是1季度核定销售额是270000
把前面那几个季度的数据都要加上,因为是累计数。
这个就是累计数,
但是现在系统提示的不是不对吗?你看一下你那个累计数对不对?
累计数就是19万多,但是核定是27万,现在申报提示不能低于27万
把前面几个月核定的数据加在一起,然后再把后面咱查账征收实际发生的数据也加在一起,这两个数是总的数填写上本年累计那里面。
就是把1~9月份合计的金额填写进去。