你好,按照2%来做就可以的。

小规模公司使用过小汽车卖给公司员工,个人和公司各交什么税?是按销售使用过固定资产按3%征收率减按2%交增值税还是按二手车交易减0.5%交增值税?
请问处置固定资产,3%减按2%的。报表填的是减免的。那么账务处理的时候是直接按3减2的税额做销项,还是只按3的做销项?
我们公司购买了一辆车辆,二手车交易市场开的发票50万,现100万抵账给B公司怎么交增值税,买的是2016年后的车辆,是按3%减按2%上税还是按13%上税
老师,我销售2020年购入的固定资产小汽车,当时买的时候是二手车,我现在销售是不是可以享受3%减按2%,缴纳增值税
请教老师,2023年公司销售使用过的固定资产车辆增值税减按2%征税吗?公司是复合计税征收方式,购进车辆时未抵扣,开具销售发票是不是按3%?
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
做分录的时候直接借:固定资产清理 贷:应交增值税 2%税额 吗?
对的,是的,你是一般纳税人吗?二级科目简易计税。
是一般纳税人
你好,你这个是简易计税的
要新建科目嘛?在应交税费-应交增值税下再新增一个简易计税科目?
交税费,下面二级科目就是简易计税。
在应交税费下新建一个简易计税科目?
对的,是的,是这么做的