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老师,这个月没有收入,收到了一张进项票,等后期有收入再进行认证抵扣,请问一下这个月和以后认证的时候两个分录分别怎么写分录呢?

2023-10-17 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-17 16:12

借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项

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借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项
2023-10-17
你好 借原材料 应交税费应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款
2022-01-08
你好,做到应交税费代认证, 借库存商品, 应交税费待认证 贷银行存款。
2023-07-05
先计入应交税费-待认证进项,
2025-09-16
好,可以的,正常做账就行,做到应交税费待认证,认证了之后再转到进项。
2022-10-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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