差额计税税率多少 附列资料里面填写

老师,我们是劳务派遣公司,是小规模纳税人,我们是差额征税,那我们的增值税申报表怎么填写,如果季度开票金额没有超过45万,怎么填写,如果超过了45万又怎么填写呢?
老师你好,我们上个季度开了67万,超过了45万,增值税申报表应该怎么填写
老师,你好,我小规模公司一季度销售了50万,怎样申报增值税报表,那个减按1%征收率征收增值税的销售额是怎么算出来的?那个2%销售额又是怎么算出来的,分别填写多少销售额呢
老师您好 我们是劳务派遣有限公司,小规模纳税人,季度销售额超过30万了,我报增值税时候,小规模主表应该怎么填?
你好,老师。我们是劳务公司,季度开票100多万,还有差额征收的。我填增值税报表怎么填,增值税应该怎么算?
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们是小规模,差额征收,开差额发票的时候,税率直接是*号。那我合计开100万,超过小规模的免税标准了,算税应该怎么算?
按照差额之后的来交税,差额之后就超过了30万吗? 劳务派遣附列资料二里面第十列填写的是你的成本加税合计 13写的是你的收入加税合计
明白了,谢谢
不用客气 早点休息