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老师:我公司是农业公司,付给乙方的自筹款、后又退回了一部分款,收到乙方发票做的市在建工程,银行存款,收到退回款时怎么做分录

2023-10-18 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-18 09:41

你好,学员,你们收到的项目款吗

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快账用户8375 追问 2023-10-18 09:43

是专项里面自筹的款,因自筹全转给乙方没付二类费用,所以整改要求的

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齐红老师 解答 2023-10-18 09:45

收到退回款,做账直接重回支付的时候分录即可的

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快账用户8375 追问 2023-10-18 13:43

老师,农业公司中标一政府专项资金的项目,资金有政府财政资金和自筹资金组成,自筹资金一部分支付的二类费用,支付时借方记入什么科目,政府资金支付时记入了在建工程科目

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齐红老师 解答 2023-10-18 13:49

支付的时候,记入在建工程,不管你自筹资金还是政府的

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快账用户8375 追问 2023-10-18 15:11

老师:本来区级拨款179万,但实际到账164万,我应该怎么挂账

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齐红老师 解答 2023-10-18 16:18

借银行存款=实际收款 贷递延收益或者专项应付款

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快账用户8375 追问 2023-10-18 16:22

老师:实际到账做了借:银行 贷:专项应付款 但政府应该按批复拨给我们确没拨给我们(差十五万没拨),怎么做账

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齐红老师 解答 2023-10-18 16:23

实际没到账的,先不做账,后期到账了再做账

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快账用户8375 追问 2023-10-18 16:27

老师:批复上的资金和中标价之间有差额怎么处理,还有合同中扣3%的质保金还没付给施工方怎么挂账?

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齐红老师 解答 2023-10-18 16:28

扣除的,记入其他应付款

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齐红老师 解答 2023-10-18 16:28

政府资金按照实际到账的做

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相关问题讨论
你好,学员,你们收到的项目款吗
2023-10-18
同学你好!这个分录 借:银行存款 贷:管理费用
2020-09-11
你好,借预收账款贷银行存款第二个分录改成这个。
2024-06-09
借库存现金贷营业外收入。
2021-10-12
你好!你之前的票,也要冲。不然你2个都是贷方应付
2023-07-27
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