你好,学员,你们收到的项目款吗
我公司收一笔笔18年12月的评估费退款,款已退回到银行账户,发票给对方已经退回。以前会计做的会计分录是:借:管理费用-评估费 贷方是:银行存款。请问我怎么做现在的分录
我是施工单位,挂靠A公司与对方业主签合同,但是施工是我,工程量出来了,工程款确认收入怎么做分录,收到工程款分录又是怎么样?注明:工程款发票是A公司开出,我去当地预缴完税,A公司收我管理费12.5%包干,工程款到A公司后,扣除12.5%后打回给我,另外我当地预缴的退回给我。那么我施工进度出来,确认收入怎么做分录,收到钱又怎么做。A公司退我预缴税金又怎么做。
公司采购商品对公付款1774元,收到发票1774元,后因价格问题对方对公退回了600元,但对方已做现金收回,发票无需退回,我收到的退款600元应该怎么做分录?
老师,几个月前我们给了专利机构一笔款,本月对方给我们退回了一部分,相应发票也退回了,我做了两笔分录,收到钱时借:银行存款 借:—应付账款;票到是借—管理费用 贷—应付账款。这样做可以吗?
老师:我公司是农业公司,付给乙方的自筹款、后又退回了一部分款,收到乙方发票做的市在建工程,银行存款,收到退回款时怎么做分录
进货和销售的是库存商品,本月只有一个收入就是应收2000,收入1800,销项税200,有成本吗,成本分录本月结转分录是什么
老师,我公司是国有企业。员工工资是当月下旬发当月工资,当月月初申报上月个税,当月工资里代扣的个税也是上月的。如果9月有员工退休,9月初代扣8月个税,该退休人员10月就没有工资了,10月初代扣的9月个税就没办法从个人账上扣,这部分个税就会由公司承担。请问是否有什么方法能避免这种情况?
老师,企业所得税汇算清缴中,工资薪金那个纳税调整的工资薪金那个账载金额和实际发生额,应该按照什么填列?
进销存系统先销售后进货可以吗
用友U8系统里面预收冲应收怎么操作,能不能自动核销,还是需要一笔笔手工核销,麻烦老师详细截图示范一下,谢谢老师
老师,去年的城镇土地使用税,和房产税,8月份补缴了,怎么打印完税证明?在平时打印的地方查询不到
这个月只有一比应收200,主营收入是1800,销项税200,这个月末结转分录是什么
老师,超市的帐,在学堂看哪一个类型的课,是商贸吗
新公司,先做进货票,还是销售票
这个月只有一比销售收入,月末结转分录什么
是专项里面自筹的款,因自筹全转给乙方没付二类费用,所以整改要求的
收到退回款,做账直接重回支付的时候分录即可的
老师,农业公司中标一政府专项资金的项目,资金有政府财政资金和自筹资金组成,自筹资金一部分支付的二类费用,支付时借方记入什么科目,政府资金支付时记入了在建工程科目
支付的时候,记入在建工程,不管你自筹资金还是政府的
老师:本来区级拨款179万,但实际到账164万,我应该怎么挂账
借银行存款=实际收款 贷递延收益或者专项应付款
老师:实际到账做了借:银行 贷:专项应付款 但政府应该按批复拨给我们确没拨给我们(差十五万没拨),怎么做账
实际没到账的,先不做账,后期到账了再做账
老师:批复上的资金和中标价之间有差额怎么处理,还有合同中扣3%的质保金还没付给施工方怎么挂账?
扣除的,记入其他应付款
政府资金按照实际到账的做