出租的需要缴纳增值税附加税这些的。还有印花税。

老师,我公司为一般纳税人企业,公司将空闲的厂房租赁给其他企业,承租方为个体工商户,租赁期为2022年5月1日至2023年4月30号,现在对方已经注销了,我们应开给对方的租金发票和电费发票还能正常开具吗?如果不能,那该如何处理呢?
老师,我司是小规模纳税人,承租了个人的场地作为办公场地50平方,月租金6000,然后我司又把这其中的30平方租给其他公司用,月租金3000,请问我司如何做账务处理?
老师,我们是小规模纳税人,现在的办公场地是跟个人承租了50平方,我司又将其中的30平方转租给其他公司收取租金,收了6个月的租金并开具发票,一个月租金3300,这种情况下我司需要缴纳哪些税费?
公司是小规模纳税人,把办公室租给另一个公司。客户经常是一次性支付好几个月的租金,有提前支付也有延迟支付的,我们公司也有收到租金后隔了好几个月才开发票给客户的情况。这种情况下,怎么处理做分录好一些?
请问下老师:我们公司一般纳说人,2023年11月份我们租办公室租期一年,租金10万,对方把发票开给我们了,我们也已经付款了。我们在2024年3月进项税也抵扣了,现在租期中止了,需要对方退房租费2万,我们已经开了红冲2万,对方也确认了,现在这个退回的租金里面的进项税额需要转出,请问这个怎么做分录?
各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保
补缴税款加上滞纳金总共130万元,补交在23年企业所得税汇算清缴,应该如何调整成本费用,公司当年是高新企业,加计扣除1574342.54,税率减按百分之十五
预包装备案有效期是多久
新开办一个公司,如何做税务登记
老师,外购蔬菜再卖出去不需要交增值税吧?那要交企业所得税吗?
我新开了一个公司,不会税务登记
增值税,城建,教育,地方教育,印花税这个税费就可以了是吗?
是的是这些,然后有利润还有所得税。
我们今年7月收了6个月的租金总共2万,是不是就免交增值税及附加税了?
如果你是小规模,一个季度30万元是免税的。
我司需要缴纳房产税吗?
房产税是房东来缴纳的,咱不是二房东吗?
是呀,所以我司是不需要缴纳房产税的是不?
那所以咱不用交房产税我也没给你说咱要交。