出租的需要缴纳增值税附加税这些的。还有印花税。
我公司是小规模纳税人,从个人那里租赁了一块土地,现我公司又将该土地转租给其他公司,因为是从个人那里租赁的,所以需要发票做成本,但这个人现因疫情滞留国外,我公司需对方代开发票。 请问,个人出租不动产(土地)代开发票需要缴纳哪些税?我公司转租给其他公司取得的租金收入又涉及哪些税?
老师,我司是小规模纳税人,承租了个人的场地作为办公场地50平方,月租金6000,然后我司又把这其中的30平方租给其他公司用,月租金3000,请问我司如何做账务处理?
老师,我们是小规模纳税人,现在的办公场地是跟个人承租了50平方,我司又将其中的30平方转租给其他公司收取租金,收了6个月的租金并开具发票,一个月租金3300,这种情况下我司需要缴纳哪些税费?
公司是小规模纳税人,把办公室租给另一个公司。客户经常是一次性支付好几个月的租金,有提前支付也有延迟支付的,我们公司也有收到租金后隔了好几个月才开发票给客户的情况。这种情况下,怎么处理做分录好一些?
请问下老师:我们公司一般纳说人,2023年11月份我们租办公室租期一年,租金10万,对方把发票开给我们了,我们也已经付款了。我们在2024年3月进项税也抵扣了,现在租期中止了,需要对方退房租费2万,我们已经开了红冲2万,对方也确认了,现在这个退回的租金里面的进项税额需要转出,请问这个怎么做分录?
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?
新接收的账应该先做什么
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢
增值税,城建,教育,地方教育,印花税这个税费就可以了是吗?
是的是这些,然后有利润还有所得税。
我们今年7月收了6个月的租金总共2万,是不是就免交增值税及附加税了?
如果你是小规模,一个季度30万元是免税的。
我司需要缴纳房产税吗?
房产税是房东来缴纳的,咱不是二房东吗?
是呀,所以我司是不需要缴纳房产税的是不?
那所以咱不用交房产税我也没给你说咱要交。