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老师你好,我们以前一个维修项目,中标合同价105万,项目部分两次开票开了115万,当时财务失误都将115做了支出,挂应付账款。现在已经付了90万,项目审计价为102万,按审计价实际应付款为12万,但现在账上还挂应付25万,这个怎么调账?

2023-10-18 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-18 11:20

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齐红老师 解答 2023-10-18 19:20

你好 多挂的应付红冲处理就可以的  

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2023-10-18
您好! 这些货物的税率都是一致的吗? 如果是一致的,对于剩余的金额可以按新金额开具即可 如果不是一致的,可以开具一个红冲发票,对于前期多开的发票进行冲回
2023-06-28
你好,你的这个会计处理是对的按照你的思路
2021-08-27
您好,2020年12月 借:主营业务成本-维修费,2022年也 计入了主营业务成本,这些分录要红冲了 借:未分配利润(负),贷:银行存款(负) 再:借:固定资产 贷:银行存款 计算各年折旧,不是2024年的折旧 借:未分配利润,贷:累计折旧 同时更正申报2020.2021.2022.2023年的年报和所得税汇缴申报表。
2024-08-07
您好,账好调的分录红冲,借:主营业务成本-维修费(负),贷:银行存款(负), 再借:固定资产,贷:银行存款 补折旧 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧 上面分录损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。 分录都是做在24年账套里的
2024-08-07
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