您好,是如何做入库吗还是

老师 我们是大型酒店,我想问下,我是总账,采购那边购买物资入了库房有送货单和合同,然后各部门到库房领用物品这些物品中有固定资产,总账和采购,库管不在一个屋办公,库管那边正常入库和出库,那我总账这怎么知道库房那来了固定资产需要入账呢?送货的时候时有送货单但没开发票!又该如何做账呢!
#提问#老师麻烦问一下,因为前期仓库人员不稳,企业刚开始很乱,所以导致时间差等,老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨,结果4月入库单入库112.5吨,问一下这种情况做成本怎么处理? 你好!你实际盘点差额多少? 我觉得没有料能生产出产品不可能,这应该是3月的入库吧,但3月份已做账,这个入库怎么做账?怎么入账呢 不用管盘点,只要有单据就是有,你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了,没有盘点表,也不知道库存多少?就现在这个状况怎么处理吧?哪个老师能给处理一下,麻烦接一下,不会的,不要接啊!
请教一下,我们公司有一个特殊的情况,东西我们先领来用,入库单及发票跨月才来,有时候产品已经交货了,这个入库单跨月才到,才知道单价,仓库再入库,这种情况如何做呢
您好,请教一下。我们是上游的配套公司,专门给他们做产品的,他们是我们的唯一客户。一月份的时候交货了一台产成品,但是其中他们质检的时候发现焊接不合格,全部拉到他们车间进行加工和装配了,其中的材料费都算我们的,但是我们不知道他们给我们算哪些东西的钱。三月份收到他们给我们这台产品的出库单(相当于送货单),发票再一月份的时候已经开出,并结转成本了。请问后续收到这台产品的材料,应该如何记账呢。三月份收到的出库单,他们当月就给我们开了
早上好,想咨询您个问题。我们公司生产一种产品,有5个材料是销售的时候才买回来然后才打包发货(已结转成品的材料160元,未领用4元)。之前完工入库的成本是缺少5个配件的,这种情况下我怎样才能准确的结转成本呢
老师租赁贷款咋做会计分录呀
老师你好供应商往来应付款期末余额,和资产负债表中的应付款余额不一致是怎回事
老师咨询一下,我公司一般纳税人开了一张机动车销售发票,按2%的税率开的,在填增值税减免申报明细表中本期发生额怎么计算,本期实际抵减税额怎么计算?
老师 请问一下 置业公司有一笔转账 备注上写的是利润上缴合作社 这个要怎么做账呢
工商年报,股东认缴出资时间是不是写营业执照上的时间
老师,如果租了一个办公室装修完,但是因为业务调整又给撤了,那收到装修的发票后还按长摊来摊费用吗?
请问无票收入的账务处理,怎么做分录
老师,股权转让价格是220万,转让股权缴纳印花税550元,入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填?谢谢老师,同一个问题问了几次老师的答复不一样,搞得都不知道要填写这个表,还有扣除相关税费指的是缴纳印花税和企业所得税吗?还是不包含企业所得税?麻烦老师详细看一下问题,指导对应哪一栏填写,取数对应哪一列填写
早上好,老师 ,我们公司营业执照上注册资本是100万元,实收资本是10万元,现在我公司法人想从法人的朋友手上(个人名义)(不用法人朋友公司公司公账付款到我公司)借款90万元/190万元,法人将借来的钱投入到我公司 作为实收资本, 然后,通过我公司公账有还借款给法人朋友的公司(公对公转款),请问,这种资金交易(往来)存在哪些风险呢?如何避免风险呢?为了避免风险需要哪些手续呢? 我们公司是做汽车金属非标产品,公司法人朋友公司也是做汽车零件销售的公司
请问老师,公司团建费,汇算清缴里面要调到哪里去
如何做账,入库单如何入账
是这样的,你们进来,做暂估 借方 原材料 贷方应付账款 暂估入库款,然后后期有票可再做对的
但是做暂估,也不知道单价
不是知道总金额吗这个
是的,领来的时候是不知道价格的。等对方验收合格后,才开出库单,当月并开发票给我们
知道总金额的吧这
不知道,零件。几百也有,几千也有
按照总金额写就可以了
就是没有总金额啊,可能六月产品交货,我们开发票确认收入成本了,七月对方才开这个产品的某一样零件出库单给我们
你们也没有合同吗这个
有合同,是产品的合同。里面的零部件找他们采购。我们是属于对方的外协分厂
按照合同对应这个价格就可以的,您好,