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老师,8月有张福利费发票抵扣了,9月进项转出分录怎么做?

2023-10-18 20:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-18 20:20

您好, 我前面回答你了,是还没明白吗?

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快账用户9999 追问 2023-10-18 20:21

你的回答错误

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齐红老师 解答 2023-10-18 20:23

发生需要转出时:
借:管理费用
贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)
月底进行结转时:
借:应交税法-应交增值税(进项税转出)
贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)

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齐红老师 解答 2023-10-18 20:24

我都是这样转的,你问下其他老师意见看看

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快账用户9999 追问 2023-10-18 20:25

计提是通过应付福利费的,转出不是借应福利费?

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快账用户9999 追问 2023-10-18 20:27

所以我结束你又重新提问,你又接了,太浪费时间了

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齐红老师 解答 2023-10-18 20:29

你先问下其他老师吧,不小心点到的,不好意思

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职称:注册会计师,税务师

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