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建筑公司,收入金额是577018.没有成本票,暂估成本金额是多少?怎么算?

2023-10-19 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-19 14:43

您好,这个暂估成本要根据您实际发生的。不是直接可以按照比例来算

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快账用户5433 追问 2023-10-19 14:53

那要交企业所得税了,不能结转成本怎么办?

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齐红老师 解答 2023-10-19 14:56

不能结转成本,那样全额缴纳所得税。

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快账用户5433 追问 2023-10-19 14:57

那下个季度没有收入,只有成本,还指望退税?

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齐红老师 解答 2023-10-19 14:58

是的,是的,如果产生亏损汇算清缴的时候多退少补

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相关问题讨论
您好,这个暂估成本要根据您实际发生的。不是直接可以按照比例来算
2023-10-19
你好,红冲之前暂估的,然后再做发票的, 借原材料贷银行存款 借主营业务成本, 贷原材料 之前暂估是做的这个吗?
2022-04-09
你可以先暂估工程施工,然后再把工程施工结转到主营业务成本。
2024-07-12
情况一:暂估金额与发票金额一致 冲回暂估分录: 借:工程施工 / 主营业务成本等(红字,去年暂估时使用的科目 ) 贷:相关暂估科目(如应付账款 —— 暂估,红字 ) 假设去年暂估成本时的分录为 “借:工程施工 —— 暂估成本 100000,贷:应付账款 —— 暂估 100000” ,则冲回分录为 “借:工程施工 —— 暂估成本 -100000,贷:应付账款 —— 暂估 -100000”。 根据发票编制正式分录: 借:工程施工 / 主营业务成本等(按发票金额 ) 应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(如果取得的是增值税专用发票,按发票上的税额 ) 贷:应付账款 / 银行存款等(根据实际结算情况 ) 若取得的发票金额为 100000 元,税额为 9000 元(假设税率为 9% ),款项尚未支付,则分录为 “借:工程施工 —— 合同成本 100000,应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 9000,贷:应付账款 109000”。 情况二:暂估金额与发票金额不一致 冲回暂估分录:同情况一的第一步,使用红字冲回去年的暂估分录。 根据发票编制正式分录:按发票金额编制分录,涉及的科目与情况一的第二步相同。 调整成本差异: 如果暂估成本小于发票金额: 借:工程施工 / 主营业务成本等(差额 ) 贷:应付账款 / 银行存款等(差额对应的部分 ) 例如,去年暂估成本为 90000 元,今年收到发票金额为 100000 元,税额为 9000 元,已支付款项。冲回暂估分录后,编制正式分录 “借:工程施工 —— 合同成本 100000,应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 9000,贷:银行存款 109000” ,同时调整成本差异 “借:工程施工 —— 合同成本 10000,贷:银行存款 10000”。 如果暂估成本大于发票金额: 借:应付账款 / 银行存款等(差额 ) 贷:工程施工 / 主营业务成本等(差额 ,用红字或负数 ) 假设去年暂估成本为 110000 元,今年收到发票金额为 100000 元,税额为 9000 元,款项已支付。冲回暂估分录后,编制正式分录 “借:工程施工 —— 合同成本 100000,应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 9000,贷:银行存款 109000” ,然后调整成本差异 “借:银行存款 10000,贷:工程施工 —— 合同成本 -10000”。 税务方面的注意事项 企业所得税:在企业所得税汇算清缴时,如果在次年 5 月 31 日前收到发票,暂估成本可以在税前扣除,无需做纳税调整;如果在汇算清缴期结束后才收到发票,只要在 5 年内,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除 。 增值税:如果取得的是增值税专用发票,应在规定的认证期限内进行认证(目前没有认证期限限制,但需符合相关规定 ),并抵扣进项税额。
2025-04-02
借以前年度损益调整  贷应付账款等 借应交税费-应交所得税  贷以前年度损益调整
2022-03-17
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