附表一数据可以不填,直接保存
老师,我们是小规模纳税人,我平时开具发票时直接选择的征收率是1%,但是我报增值税的时候发票数据汇总提取到的数据同样是按照1%开具的数据,那我增值税及附件费申报变表里没有1%征收率的应征增值税不含税销售额 我需要怎么填表呢?
老师,增值税及附加税费申请表中的第一栏(应征增值税不含税销售额)货物及劳务数据如何填写吗,小规模计算都是按3%来计算还是按1%来计算吗
老师,小规模纳税人从今年年初开始的普票开票数据的税点是按照1%计算税额的,可是申报表中的税又是按照3%计算的,那么账上的税就有纸质版发票两点的差额,该怎么调整?还是说申报表中的两点是有附表的减免表可以填数据的呢?
老师,增值税申报表,销售收入我根据税盘数据填写,税盘与填写金额报表带出税额不一致,我改写了表一税额按税盘数,但是主表出来的税额不是我填写的税盘数据,系统带出来的数据,这个怎么回事
小规模纳税人季度申报增值税,实际销售额2290912.77元,按1%开的税额22909.15为啥手动填不了16兰的数据,应纳税额是3个点的数据,实际应该是1个点的数据.增值税主表16兰不能操作,怎么办
老师,您好,我有两张23年的成本票现在不用了,现在联系对方红冲过后,需要调整23年的年度所得税申报吗
老师,第一问算产品的单位成本的时候结果保留了两位小数,,那么第二位计算有合同部分产品的成本时,直接用第一部的就算结果算,还是单价再算一遍,这两种方法算下来的结果,因为小数点,结果会有几元的差距?
罚款的可以纳入所得税扣除费用吗
老师,您好,公司是一般纳税人,这个月进项税额需要抵扣,已经勾选了这个月需要抵扣的进项税额,在统计申报的时候,上个月已经勾选统计的发票又被统计了一次,这个要怎么处理?
老师,每年的继续教育,如果开发票我写上公司名字,这样公司就可以报销,这样可以是吧
汇算清缴时以前年度亏损,需退税100元,这个不想退,因为公司是买来的,能在调整表中的其他项调成零吗?有更好的做法吗
老师,我公司是家有限公司。现在填报企业所得汇算清缴。请问什么情况下要填报(符合条件的居民企业之间的股息红利等权益性投资收益优惠明细表)
汇算清缴工资薪金和105000都没有调整的是自动保存还是需要八实际发生的填上
本公司向农户收购菊花,打款到村委会,然后由村委会打款给农户,可以这样操作吗?
老师,公司为员工充值滴滴打车加班可以叫车这部分充值费用要怎么入账
但是不填的话,提交不了
你全部不填,是可以提交 的
提交时显示:没有开具1%服务发票,扣除后不含税销售额该项值应该等于0
附表1我完全都不填了,还是这样提示
同学,你截图过来看下
老师,看到了吗?
同学,联系你们电子税务局左侧在线客服,这个你们什么都没填写,本来就是0
老师,可以点击作废,重新申报吗?
你上面本来就是0,这个是系统问题,你联系电子税务局在线客服处理下