您好,对的,这样就可以的这个
老师好,问下我二季度利润17万,申报所得税时候系统自动迡补亏损后利润是6万,这样二季度所得税就少交了,我想问的是1.在三季度申报所得税时候,利润总额数是不是得填写利润表上的全年累计利润总额数而不是填迡补后的利润数据6万加三季度利润总额数据之和?2.我的理解是迡补是迡补,跟利润总额没有关系是吗?二季度利润总额17万应交所得税没交那么多,那么在三季度累计就得把二季度所得税得交补上,是这样理解吗?
老师,我报利润表时才发现上季度利润表所得税少填写0.3元,这个应该怎么办?可以在本季报的时候加上吗
老师,在报企业所得税时, 1.上一季度时我填写了A201020资产加速折旧摊销(扣除)优惠明细表,这一季度申报时,这个表的数据还是上季的数据, 2.这一季度(第三季)亏损5万, 3.上季的数据要怎么调整吗? 4.附图上季度表的数据
老师,去年我们这税局要求将航信280元,不管抵扣与否,都要在增值税纳税申报表中的减免表中填列上,这是在三季度填列的,但是到了4季度,申报增值税纳税申报表的时候,我也没有注意看,结果4季度的减免表中,没有了,就是没有延续3季度的数据,那还用更正4季度报表吗?
老师报税的时候,填写到利润表是上一季度延续到下个季度的吗?在原来数值上增加或者减少是吧
老师,我想问一下我们单位在研发A项目的时候,销售了一台B设备,这个B设备也是花费了差不多半年的时间研发出来的,算B设备成本的时候,花费的材料人工差旅费这些是属于研发支出呢还是完工的时候转为库存商品再结转主营业务成本呢
老师,我想问一下我们单位在研发A项目的时候,销售了一台B设备,这个B设备也是花费了差不多半年的时间研发出来的,算B设备成本的时候,花费的材料人工差旅费这些是属于研发支出呢还是完工的时候转为库存商品再结转主营业务成本呢
老师,准备结账,这是什么问题,怎么解决
老师,你好,我们公司工资是8月底计提,9月15日发放8月工资,我申报9月个税9月填写的金额是9月15日发放8月工资的金额申报的,这样是不是申报错误了?
老师,您好!小规模纳税人享受医疗机构免增值税税政策,免交的增值税需要在增值税申报表中,19栏“本期免税额”填写吗?免交的增值税,需要怎么做账务处理?
我公司20年建了个煤棚3500万,一直未做任何账务处理,现在对方公司开进来200万元发票,剩余发票后面会陆续开进来,现在我的账务应该怎么处理?
老师,请问甲公司从乙公司进货,乙公司也从甲公司进货,甲公司做账时怎么设置乙公司账目,甲公司:应收账款—乙公司,乙公司设置甲公司,就是应付账款—甲公司,对吧
民办学校,食堂要求独立核算,教职工和学生也要分开,我想咨询一下 独立出来后 要怎么合并到学校的账上面
老师,我司是一般纳税人,买了一台属固资产(机器设备),买进来时进项发票也抵扣了。用了半年左右就卖掉了,也开了增值税发票出去,交了增值税,现在做会计分录时,这笔固定资产需要收入吗,如果不做收入的话,那增值税报表的收入与账上的收入又对不上。请问怎么操作,谢谢
想请问下老师足浴店,技师日结工资这个费用,是计入管理费用还是营业费用呀
例如我本年管理费用显示5000,我这个季度,发生1000,那么我应该填写到本月金额里吗
嗯对,是应该填在本月金额
老师我是季报,那么本月金额是不填3个月发生总共费用
嗯对,那样的话是属于合计的