是因为收到发票而没认证,先记账。

收到的进项发票,进项税额(当月不一定认证),是放在待认证进项税额里,还是应交税-应交增值税-进项税额里?月末认证抵扣后,分录如何?
请问进项发票收到的时候记的是应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,抵扣以后分录怎么做?
收到进项发票时全部做应交税费-待抵扣进项税额,认证时借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应交税费-待抵扣进项税额,月末还需要怎么结转吗?
老师,收到一张交保险的专用发票,进项税额是记到应交税费进项税里面面还是记到待抵扣进项税额里面
发票里的进项税,为什么要记到待抵扣进项税里呢?而不是应交税费-应交增值税(进项税)
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
公司要将公司用的商务车卖掉,我们卖给二手车贩子,s需要开票吗?是公司开票吗?开票金额是不是市场价
老师,我们是一般纳税人,报税的时候把未开票收入报在开票里了,现在开发票了怎么办
老师好,社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗,这样公司成本也太高了
老师,想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票,我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏,不红冲发票吗
老师,你好:5月15日买了一批材料用于建仓库,5月20日货到了,5月25日仓库建好了,6月4日收到发票,怎么记账呢
老师 这开票有问题没 安装公司给装饰公司开机械安装发票
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问免抵退税是什么企业可以用上啊,听说很复杂,学好这个可以在什么公司工作
现金的余额是之前借现金 贷其他应付款-老板 银行存款余额是之前借银行存款 贷其他应付款-老板 因为没有业务,没有收入,现在费用开支都是从老板个人账户转入到现金和银行存款,就是欠老板钱 现在公司注销清算期,能不能把现金和银行存款的余额转到其他应付款
田间管理劳务要开什么类目的发票
认证的时候,是不是要结转到应交税费-应交增值税(进项税)呢?
是的,认证的时候就把待认证科目转入进项税科目
报税的时候,进项税要结转到贷方吗
是的,是的,是这样子的。
确定吗?进项要结转到贷方?销项要结转到借方?
是的,是的,结转到应交税费,应交增值税,未交增值税科目。
能否不用待抵扣进项税科目,直接计入进项税?
不可以这样处理的哟,这样处理就乱套了。