你是正常抄税后申报的税?那么只有联系12366处理了
劳务公司,6月开具一个点的劳务票后,告知变成一般纳税人,该票未重新开具,7月报税按3%申报的增值税。现在发现一个问题就是,比如说税控盘6月的数据是,金额9,应交增值税1。实际网上税务局报税金额9,应交增值税3,缴纳的也是3。怎样才能一致
嗯,我3月1号在个人所得税app里面进行了申报预约,然后呢未及时回复,然后当时我误操作点了作废,然后呢现在我再次申报变成应缴纳税22453,我的当年的总的收入是98000块。上次我填报正常的话应该是退税258块,但是现在的话不知道作废的怎么样把它删除,然后无法操作,目前就申报了一个房贷信息,其他没有申报过。麻烦老师帮忙解答一下。
请问上个月有把空白发票作废,申报的时候点的0申报,现在税控盘无法清卡,说是增值税未申报或未必对,应该怎样操作呢?
您当前存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录,已暂停赋额且不可开具增值税发票 老师你好,所属期11月份的增值税今天申报之后,想开具发票的,点开界面后,出现这个提醒了,我也核对过申报数据了,均无误,在申报时候并没有显示比对未通过,那现在我该怎么办呢。
老师,上个月开了100万的发票,这个月在还没有申报增值税的情况下,就作废了20万,在报增值税时提示比对不通过,请问该怎样填报呢?
正常在电子税务局0申报的,但是清卡的时候显示未申报或者未比对
在税控盘汇总也是汇总成功了的
你好,这个就是系统问题了,只有联系12366处理了
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。