对的,如果不抵扣的情况下
老师,进项发票没认证我都做到待抵扣进项里面了,现在要认证,转出进项,怎么写分录
做税务账时,是不是进账票不能直接做进项税额,要先放到待认证进项税额里面
老师 在记账时进项发票还未认证 做待认证进项税额 请问老师这个待认证进项税额的分录是不是就可以了解 还用再做会计处理吗
老师,做会计分录,进项是不是都要先做到待认证进项税额里
进项税额期末余额借方余额,是否都可以转到待认证进项里,如果可以,会计分录怎么做,如果不可以,又该怎么做分录
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
请问老师去年亏损,未分配是负数,这个季度盈利。总的未分配还是亏损的,请问需要交所得税吗?
@董孝彬老师在线吗?请教的
2025年小规模免增值税是30万还是45万?
老师好!请教:注册资本100万,投资者目前实缴50万,那入账时 实收资本只记50万吗
老师,我申报所得税时,有这样的提示?请问需要处理吗?
建筑类的公司,光有人工费,怎么怎么做成本,怎么写会计分录
老师,餐饮服务印花税办哪项?
老师,小规模季度不超过30万,填报增值税,填在10行,那税金还需要再去填增值税减免申报表吗?我做账的时候税金按1个点算的,增值税申报表,本期免税额是3%,这样会不会对不上
员工的报销,走往来费用还是现金费用