咨询
Q

您好!老师麻烦问一下零食零售企业先采购入库发票次月对方单位开发票,本月和次月收到发票怎么做账。

2023-10-21 19:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 19:47

你好,学员 本月按照暂估 借库存商品 贷应付账款-暂估 次月收到发票,冲回暂估,按照发票重新总账

头像
快账用户5153 追问 2023-10-21 19:47

怎么做到账面和仓库数据对上

头像
齐红老师 解答 2023-10-21 19:49

如果做到仓库一致的话,最好是本月不做账,按照发票真实做账

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,学员 本月按照暂估 借库存商品 贷应付账款-暂估 次月收到发票,冲回暂估,按照发票重新总账
2023-10-21
你好,你3月先对完账你就可以入账了,然后4月只是开发票而已。 对完账就可以确认金额。
2025-04-08
1. 借:原材料 贷:银行存款/现金 2. 借:原材料 贷:应付账款,次月付款时,借:应付账款 贷:银行存款/现金 3. 借:原材料 贷:应付账款,下月收到发票并付款时,借:应付账款 贷:银行存款/现金同时借:应交税费-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)确认进项税时,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-10-22
您好, 这个可以附合同在后面
2022-07-28
同学你好 对的,需要红冲了重新做
2021-01-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×