是的,负数不能通过的,只能去大厅申报
老师 我是小规模差额征收,一季度没超过30万,但是额外开了一张3个点普票,我报税时本来把3%这个不含税额填写在第三行了,免税的填写在第十行,这样就只交3%那张的增值税,可是点申报时提示我页面数据已发生变化,再一看就是3%那张金额自动填写在第十行了,本来第十行的数据也没有了,这种情况我应该怎么办
老师,你好,我们小规模公司,4月份红冲了一张6万多的负数普通发票,没有再开其他的发票,现在季度申报增值税,其他免税额填写负数,保存后提示,不能小于0,怎么申报?
老师请问下我们公司是一家外贸公司,公司每个月月度会开展一次各部门负责人的汇报,我们称之为月会,请问下这类会议财务需要或者能提供什么类型的报表或者数据作为财务部门的汇报之用。因为公司自身管理和保密性原因比如像利润类的数据老板明确了是不能展示给其他部门负责人看的,还有薪酬类型的也不能展示。涉及到其他数据如产品维度不涉及利润的相关部门自己也有相应的数据有进销存系统基础数据可以共享,在这种情况下财务部还能给出什么样的数据用于展示和分析呢?前提又不能触碰保密性原则。
老师,我们是小规模纳税人,现在报4—6月份季报,开专票不含税14851.49元一张,税费148.51元,开红字发票普票不含税—2653.47元,税额—26.53元,红冲上个季度的一张发票,我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据,但是提示这个,正确的咋么填,哪里出错了?
老师请问下,上个季度开了一张30万普通发票,这个季度红冲了,本月申报自动显示负数30万,保存提交时,系统提示申报数据小于0,请核实数据或者联系税务机关?负数不能提交么?
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?