您好,同学。这样是正常的。
老师,我在9月份填写所属期为8月份的增值税一般纳税人申报表时,因为8月份没有发生销售,也没有抵扣进项,你看我下面这个照片里的对吗?税款缴纳那里是7月份的缴纳税款金额,这个就是这样的
老师好,8月份一般纳税人机票计算抵扣进项税,没有销项税额,那财务报表期末数的应交税费就是个负数,这样没啥问题吧?
请问现在8月份余额表上应交税费-进项税额本期发生额借贷方全部都没有填,但是期初余额表上有13万多的进项,请问1,为啥9月份还没填?2,期初的13万多的进项可以去认证抵扣吗
某企业是增值税一般纳税人,2022年9月份初,账面留抵增值税进项税额5000元。本月“应交税费﹣应交增值税(进项税额)”账户余额52000元“应交税费﹣应交增值税销项税额)”账户余额87000元。该企业当期无其他增值税事项。请完成该企业期末涉税会计处理,并替企业完成下月初交税的账务处理。
某企业是增值税一般纳税人,2022年9月份初,账面留抵增值税进项税额5000元。本月“应交税费-应交增值税(进项税额)”账户余额52000元,“应交税费-应交增值税(销项税额)”账户余额87000元。该企业当期无其他增值税事项。请完成该企业期末涉税会计处理,并替企业完成下月初交税的账务处理。
24年暂估成本225000,25年调整企业所得税
老师,公司的总账和明细账每年必须打出来是吧
代缴社保需要工资流水吗,老师
老师,请问一下1-6月只申报工资,收入,成本都不填可以的吧?我看系统会提示收入成本没填。
老师,请问一下,我在6月没有近电子税务局给任何人开过发票,因为要保税了,我就近电子税务局系统统计数据尽然有一张公司开出去的二手车销售发票,?
请问无欠缴社会保险证明在哪里开具?
销项税额-进项税额-留抵税额大于等于0、还是小于等于0不用交税
老师,我是小规模,本来都是开普票的,我5月份开普票开成专票了,产生了35块钱增值税附加税,我现在申报才发现。请问这种情况怎么办?
老师,请问公司买了一些种子种苗来了普票,这个票能不能抵扣
老师,我们是建筑行业。资产负债表项目存货中包括工程施工还有原材料,还包括哪些科目?我按明细账把原材料和工程施工加起来还不够存货的金额
1、内销企业,进项有期末留底也是正常的对吗?还是9月进项需要≤销项,是否可以大于本月销项产生期末留底?2、≥销项,就说明本月不需要计提税费,等于本月销项下,无需计提,缴纳上月税费,期末余额为0,大于销项下,缴纳上月税费,期末余额为留底税额? 是这样吗老师?
您好,同学。进项有期末留底也是正常的。进项大于销项,本期不用缴纳增值税。余额就是留抵税额。
好像明白了,余额就是留底税额,是负数对吗
这样申报资产负债表表,是不是不太好看,还是也属于正常。但多数情况下都是正数表达应纳的税额,负数一般为调整?
是的,同学。应交税费这个时候就是负数了。属于正常。不用调整的。