您好,这种情况可以多认证行程留底税额

老师,12月份我们销项税额是580897.22元,进项税额是628052.62元 12月份进项发票我认证 了5864315.16元,进项发票来的时候我做的是借待认证发票628052.62 认证之后我做的是借应交税费增值税进项税5864315.16贷方是应交税费待认证5864315.16元 ,我是不是少做了一些分录啊,因为我查看12月份的时候发现这科目上都有余额
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师,早上好!我们是一般纳税人 ,2月份进项大于销项,有几张专票我做了应交税费——待认证进项税额,留到后期在勾线认证,因为不想缴纳增值税及附加税,进项税额不好控制恰好等于销项税额,我这边该怎么处理啊?
老师,请教:一般纳税人前几个月有进项(大概有16万多进项税额),由于之前一直没有销项所以这些进项一直没有勾选认证,12月有销项了,也准备在12月属期勾选认证进项,原来进项做账全部是在应交税费 - 增值税 - 待抵扣进项税额这个科目借方,现在认证了是不是要把这些进项16万多结转到增值税进项税额科目来?
老师,我门是一般纳税人,我们有很多待认证进项税额,3月我们有收入了,开了一张专票出去,第一季度我需要报税抵扣。。3月这张收入我做账还是借银行,贷方主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额吗??这个月抵扣后,4月我做账是不是借应交税费—应交增值税进项税额。。贷方应交税费—待认证进项税额。
老师,个体户减免50%经营所得税怎么算
公司外地接了一个工程,驻地会计的一个主要的工作职责是什么,和公司里的总账会计的工作职责有什么区别吗
个体工商户市场主体注销,然后寄回了营业执照后,有没有办结的回执给回来的?
库存卖废品不值钱,借营业外收入 盘亏损失,贷库存商品行不行
同事从他自己银行卡垫付的采购款,现在取得发票,可以把垫付的钱让财务报销给我吗?我同事也不会找我要
医院体检中心体检费系统挂的账和对公转账到账核销,怎么做账才能准确一些?
有没有管理会计实战案例的书,推荐一下,谢谢。
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
老师,原材料有主料有辅料用分别在购入时候区别开来吗?我又不想区别开,要不结转成本时候也麻烦,到底怎么样合适啊老师?
直播间老师说 登陆自然人业务 个人注册 完了之后 选择我要办税 然后说左侧。有 新办纳税人套餐。 这些画红线的都找不到。 无法往下听课。
多认证的进项税额,需要怎么做账务处理呢?
记入到进项税额,什么时候交增值税再结转增值税
意思本月账上就像以前一样把所有认证勾选好的进项做借:应交税费—增值税(进项税),多余的不用管,不需要处理是吗?
对,没错儿的,是这个意思
好的,谢谢老师!我试试,先把税申报了!
嗯,帮忙给个五星好评,多谢多谢
好的,祝老师工作愉快!
好的,好的,多谢多谢了