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老师,早上好!我们是一般纳税人 ,2月份进项大于销项,有几张专票我做了应交税费——待认证进项税额,留到后期在勾线认证,因为不想缴纳增值税及附加税,进项税额不好控制恰好等于销项税额,我这边该怎么处理啊?

2024-03-15 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-15 09:00

您好,这种情况可以多认证行程留底税额

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快账用户6029 追问 2024-03-15 09:04

多认证的进项税额,需要怎么做账务处理呢?

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齐红老师 解答 2024-03-15 09:04

记入到进项税额,什么时候交增值税再结转增值税

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快账用户6029 追问 2024-03-15 09:08

意思本月账上就像以前一样把所有认证勾选好的进项做借:应交税费—增值税(进项税),多余的不用管,不需要处理是吗?

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齐红老师 解答 2024-03-15 09:09

对,没错儿的,是这个意思

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快账用户6029 追问 2024-03-15 09:12

好的,谢谢老师!我试试,先把税申报了!

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齐红老师 解答 2024-03-15 09:12

嗯,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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快账用户6029 追问 2024-03-15 09:15

好的,祝老师工作愉快!

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齐红老师 解答 2024-03-15 09:15

好的,好的,多谢多谢了

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您好,这种情况可以多认证行程留底税额
2024-03-15
你好借应交税费-应交增值税/转出未交增值税 贷应交税费/待认证进项税额
2021-03-03
你好,可以不用勾选的,以后有了销项之后再勾选就可以的。 做到应交税费,待认证。
2021-11-04
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
你好,那样也是可以的
2021-01-29
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