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老师,我2023年8月暂估的材料费,其实是不会来成本的,如果到了2024年3月冲回的话,怎么做账

2023-10-23 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-23 13:07

原分录做负数就可以哦

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快账用户1696 追问 2023-10-23 13:09

那不就影响2024年的成本了吗

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齐红老师 解答 2023-10-23 13:11

你现在暂估的分录是什么样子的呢?暂估原材料应该是原材料增加,应付账款暂估增加,您同样也结转了成本了吗?

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快账用户1696 追问 2023-10-23 13:12

现在是:借:合同履约成本 贷:应付账款-暂估款 借:主营业务成本 贷:合同履约成本

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齐红老师 解答 2023-10-23 13:13

涉及到主营业务成本已经影响到了损益,如果跨年调整,需要通过以前年度损益调整。

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原分录做负数就可以哦
2023-10-23
你好!是的。借原材料-暂估 贷应付账款-暂估
2024-01-18
借应付账款暂估,贷原材料 借原材料贷利润分配未分配利润, 做发票的借原材料贷银行或是应付账款,对方企业 借利润分配未分配利润贷原材料
2024-01-06
您好,您是指交所得税的分录是什么,是吧
2025-04-15
同学你好 是什么会计准则
2024-02-23
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