您好 请问空调是计入的固定资产科目吗 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 要把原来的空调做固定资产清理

老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
老师,以旧换新购买的空调我银行实际支付了2589, 发票开的是2809,里面把以旧换新的220一起算进去了,我写报销单和会计分录应该怎么写啊?
老师,我们之前买了一条船,船上原本有空调,我这次以旧换新买了新空调,以旧换新220抵掉之后,我实际支付了也报销了2589,发票金额开的是2809,我分录怎么做啊?不懂原来的那个空调220以旧换新挂哪里
报价员和成本会计是可以问采购要图纸的对吧
老师,我们找了个证书挂靠,个税只申报社保会不会有风险?
老师,营业执照经营类目增加怎么操作吗
老师 请问账面上有长期股权投资款,注销要怎么做?
收到土地租赁专票5%可以抵扣吗?
老师,我是物业公司,代收代付水电费。国家电网给我开电费发票有一部分是免税的。以前我收客户钱都是平进平出,现在因为我不能开免税,所以少了免税那部分13个点的进项,这个怎么处理呢
公司食堂的水电汽费用应该计入什么科目
老师好,实收资本100万,所有者权益—80万 股权转50% 这个股权转让协议 转让价多少合适 正常情况下
您好老师!按权责发生制记账,1月确认了客户A未开票收入70000元,但在2月开票时,客户要求按合同约定的不扣除吨费28.28元,即开票金额为70028.28元,导致差额有28.28元未收,请问:28.28元怎么做账
小规模纳税人企业,1,2,3月份不含税收入分别是6万,13万和10万,也就是说,2月份不含税收入超过10万,但是整个季度不超过30万,这种情况下需要交增值税吗?
原来买的船,船上原本就已经有空调了,所以这个旧的空调不在我们的账面上反应
那就按照实际支付的金额入账就可以了 发票金额多开了没事的哈