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老师请问一下,我们做进出口贸易的,现在有批出口产品开的是普通100万,但是我们不申请退税,这操作不会有额外费用吧?

2023-10-23 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-23 17:15

是的,不会因此产生额外费用。

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快账用户6797 追问 2023-10-23 17:18

那么你确定吗?我们在国内采购时,收到这批货时对方公司开具的是100万不含税价格的,税率是13万,我们现在开具出口普通发票时也开具了100万开了0税率的哦,这样子可以吗

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齐红老师 解答 2023-10-23 17:23

您好,同学。这个没有问题呀。

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快账用户6797 追问 2023-10-23 17:37

你确定吗?我们开出口发票未0税率,采购进来的是13%税率,那么这个13%的可以做抵扣吗?

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齐红老师 解答 2023-10-23 17:44

这个13%进项不能抵扣的。可能我们俩理解不同。您可能认为这是“额外”费用了。

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快账用户6797 追问 2023-10-23 17:45

那么如果我们开具出口普票按13%来开具,进项的13万可以抵扣吗?

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齐红老师 解答 2023-10-23 17:48

您好,同学。如果“出口普票按13%来开具”,这个13%的税您是否上交给国家呢?

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快账用户6797 追问 2023-10-23 18:00

那么意思就是说,如果我想抵扣13%的税的话,我们不打算退税的话出口开具普票也必须是13%税率对吗?我们不能开具0税率的抵扣,除非我们也不要把这13万抵扣,也不打算退税,出口普通才可以开具0税率是吗

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齐红老师 解答 2023-10-23 18:03

您的理解是对的:有销项才有进项。销售时需要交销项税,相应进项就可以抵扣。如果销售时免税,那进项就不能抵扣。

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快账用户6797 追问 2023-10-23 18:07

那么我们也不打算退税,请问这个进项13万不能抵扣,如果出口普通可以开具0税率,那么13万的进项只能作为成本吗?还是13万还可以挂在进项税额科目上呢?

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齐红老师 解答 2023-10-23 18:09

是的,同学。这个情况作为成本。

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快账用户6797 追问 2023-10-23 20:15

那么假如我们开的出口普票税率是13%,这个进项税13万就可以做进项税是吗?就可以不用做成本了,对吗老师

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齐红老师 解答 2023-10-23 21:26

我反复强调,不是开什么票,是这个13%的税您交给国家了吗?交了,进项可以抵;没交,进项不能抵。

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快账用户6797 追问 2023-10-23 21:31

我们采购进来发票就是交了税进项的啊?怎么说没交呢???不太明白你的意思

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齐红老师 解答 2023-10-23 21:41

好的,同学。我理解您的心情。

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2022-10-25
这个没有规定必须开出口发票,你看一下你当地税务局退税的要求 可以不开发票,做无票收入 这一部分作免税收入的
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