您好,这个只能去大厅确认下备案情况
请问老师,分公司所得税如何申报啊?主表提示“提示:当前纳税人不存在有就地分摊二级分支机构资格(或为三四级分支机构),无需进行申报,请通过居民企业所得税汇总纳税总分机构信息报告进行查看。”,虽然说是无需申报,但是又有申报按钮,我提交申报就显示错误“主表没填”,好像上个季度就没有这样的状况,直接就是无需申报,这个季度突然多出来一个申报的按钮,又不能申报
#提问#老师本季度报所得税,填季初季末人数后保存这个主表,显示您本次申报所填报的以前季度从业人数情况,与此前纳税申报记录不一致,资产总额也是那么提示的,可我看了好几遍没有问题,这是什么情况
老师,我的问题有点复杂,麻烦你啦。 我们企业是在2020年备案的,我们是分支机构,分支机构就地缴纳,在备案的时候没有认定企业所得税,所以一直没有申报过,营业收入为0。但是总机构那边2021.5给了我们企业所得税的分配额度。产生了一些资产金额,所以需要进行申报纳税, 2021.5我们去税务局认定了企业所得税,但是第二季度申报中,出现了企业所得税的表格,但是显示利润总额和财务报表的金额不一致。企业所得税的认定时间为2021.4至永久。 是不是我们2020年没有申报企业所得税所以没有申报起的原因?如果今年重新申报2020年的会有什么影响吗?
分公司独立核算,季报企业所得税,每次都正常报,这次报打开显示纳税人不存在就地分摊二级分支机构资格,无需进行申报呢
老师你好,新接手的公司,这个 总 公司已经申报好了,但是 分 公司说 (当前纳税人为就地分摊二级分支机构,请使用跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表单进行年度申报) 这是什么情况?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?