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老师,9月开的销售发票,借应收10000贷收入贷销项,这个月付款了,对公收到了5000,现金又收了五千,怎么调整

2023-10-24 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-24 13:06

借银行存款,贷应收账款5000, 借库存现金,贷应收账款5000。

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快账用户5731 追问 2023-10-24 13:09

那我直接借银行5000借现金5000贷10000,这样也可以的吧

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快账用户5731 追问 2023-10-24 13:14

老师,回答下我的问题

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齐红老师 解答 2023-10-24 13:26

可以的,可以这么做的,在同一个月的可以啊。

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相关问题讨论
借银行存款,贷应收账款5000, 借库存现金,贷应收账款5000。
2023-10-24
你好!你红字冲减4月的。然后再做一次银行存款的
2022-06-09
您好您21年用现金收了应收款,那么现金一定是有1000元在账面显示的,
2025-10-19
你好,借:库存现金5000 贷:银行存款5000
2023-01-13
您好;2月份的时候支付销售费用这笔应付账款 10000 实际属于我们的预付账款性质了; 然后 2月份如果确认了销售费用 你在3月份收到发票的时候,是不需要再做账务处理的噢; 其实您这边2月份走个预付账款即可等到了3月份再确认费用
2022-04-09
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