同学,你好 嗯嗯,可以的

老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款,收原材料。 借预付账款,贷银行存款(付款金额)。 材料股价入库,借原材料,贷预付账款(不含税材料价格)。 收到发票,先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证,借原材料,借应交税费-增值税-进项税,贷预付账款(付款金额)。还是这样做分录2借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 收到发票 借:预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
一般纳税人建筑公司,采购施工材料,要预先付材料款,未收到发票,会计分录 借:合同负债10万 贷:银行存款10万 收到专票 借:原材料8.85万 借:应交税费-进项1.15万 贷:合同负债10万 领取材料 借:合同履约成本8.85万 贷:原材料8.85 还是这样如下出分录 借:预付账款10万 贷:银行存款10万 收到专票 借:原材料8.85万 借:应交税费-进项1.15万 贷:预付账款10万 领取材料 借:合同履约成本8.85万 贷:原材料8.85
36:实际成本法下,货先到单后到的账务处理A月末账单仍未到达时,暂估入账借、原材料贷,应付账款一一暂估应付账款B下月初红字冲销借:应付账款一一暂估应付账款贷:原材料C等发票账单到达时借:原材料应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款D货到时,暂不入账
1月未收到发票,2月收到发票金额跟1月对不上,是不是应该先调整,再重做一笔 1月未收到票 借:材料采购 10000 应交税费-待抵扣进项 1300 贷:应付账款 11300 2月调整 借:材料采购 -10000 应交税费-待抵扣进项 -1300 贷:应付账款 -11300 2月收到发票 借:材料采购 9000 应交税费-进项税额 1170 贷:应付账款 10170 是这样的吗?
收到增值税专用发票,入账时,不管有没有认证,都先借:原材料/费用等 应交税费—应交增值税—未认证进项税额 贷:应付账款/银行存款。 然后等到认证了,就直接一笔做借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—应交增值税—未认证进项税额,这样可以吗?
老师,前年股东从公司借走30万开新公司,今年新公司注销了,股东把钱还回来了,并多还了4600元,我这样做账行不行:借:银行存款304600,贷:其他应收款300000,应交税费-还款利息4600,这样可以吗?
老师,公司付款了,在应付账款借方,可对方不给发票,怎么处理,转营业外支出可以吗
子女教育专项扣除有孩子的年龄上限吗
更正某一年的申报表产生多缴税款,包含增值税及附加税,这部分多缴税款,后期正常申报的时候会抵扣,多缴的税款如何做分录,后期把税款抵欠又如何做分录,跟形成多缴税款的原因无关。只问这部分税款。
我是个体,10月申报不是电商平台会报送数据,我们知道的是这个个体并未上哪个平台,但现收到税务短信提醒,说第三季度报税数据小于平台报送数据,我能从哪里查询到我这张营业执照绑定了哪些平台?
老师 我们是一般纳税人 建筑行业,有一般计税和简易计税,项目都在外地。外地预缴增值税的时候一般计税和简易计税都可以扣除分包款吗?
我公司是集团公司下面的分公司,有部分人员的工资总部发放这次我公司给每个人发了50元福利费,怎么申报个税?怎么做账?
老师好,个人所得税税率表发一份
老师,您好,有家企业在招聘可以主动打电话过去问吗
老师,请问国内的客户下单给我司,产品出口到日本,由我司报关及开出口发票,款由国内客户香港公司付美元到我司美元户,这样操作是正确的吗?