同学您好,购进货物,借库存商品,贷银行存款 销售出去,借银行存款,贷主营业务收入和应交税金。 收到进货发票后,再结转成本。 如果到需要申报所得税之前还没有拿到发票,只要不是年度汇算清缴,就做成本计提。

本月购进商品,款已付,月底没收到进项发票,销售同一商品出去,款已收,没开销项发票。请问本月分录要怎么写?需要确认收入吗申报增值税吗
生产加工型企业,原材料入库,经过筛分机,筛分出不同规格,直接到成品库,然后销售,当月入库 成品 能在当月全部销售,发票转月提供,款在当月支付,先付款,后发货到我司,从原材料入库 有成品 再销售的分录都是怎样,还有生产成本结转怎么入账
老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月吧,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,这样对吗,谢谢。
老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月,上个月已经做了结转成本,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,但是本月是不能再结转成本,再做一次销售收入的,对吧。
小规模当月付款购进货物当月销售出去但发票要两个月后拿到怎么做付款购进还有商品入库以及当月销售商品结转成本分录
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
我还是不太明白
从付款那步开始怎么做分录呢
同学您好: 1.购进货物 借:库存商品 贷:银行存款 2.销售收款、开票 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税金 3.收到进货发票 借:主营业务成本 贷:库存商品
但是我购进时不用暂估入库吗
需要暂估入库,实物流要正常走,只不过没有发票先不结转主营业务成本
那我怎么暂估
我现在就是不知道实际付款了收到货了又卖出去了但是没有发票怎么入账和出入库
同学您好,借:库存商品,贷:银行存款
是不是我付款采购时 借:预付账款 贷:银行存款 然后当月暂估入库 借:库存商品-暂估 贷:应付账款-暂估 销售当月购进 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 然后拿到发票时 先冲销暂估入库 借:库存商品-暂估 (负数) 贷:应付账款-暂估(负数) 再结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
是不是我付款采购时 借:预付账款 贷:银行存款 然后当月暂估入库 借:库存商品-暂估 贷:应付账款-暂估 销售当月购进 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 然后拿到发票时 先冲销暂估入库 借:库存商品-暂估 (负数) 贷:应付账款-暂估(负数) 然后确认收入 借:主营业务收入 贷:预付账款 再结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
需要不要当月销售的先暂估成本
同学您好,分录是对的,很完善。可以在当月销售的时候先暂估成本,这样利润核算更及时