同学您好,购进货物,借库存商品,贷银行存款 销售出去,借银行存款,贷主营业务收入和应交税金。 收到进货发票后,再结转成本。 如果到需要申报所得税之前还没有拿到发票,只要不是年度汇算清缴,就做成本计提。

你好老师,公司采购销售出去的都是快消品~食品,对公采购入库的时候当月是不会开发票给我们的,第二个月才开发票,但是我付款就得入库,购货:借:库存商品 贷:银行存款,进项我该怎么做进去
老师好,上月购入商品款已经付清,对方没有开来发票,商品当月就销售了,没有入库,直接送到客户那里,我需要做入库吗?我进来的商品要暂估吗?没有成本票,我能结转吗?
生产加工型企业,原材料入库,经过筛分机,筛分出不同规格,直接到成品库,然后销售,当月入库 成品 能在当月全部销售,发票转月提供,款在当月支付,先付款,后发货到我司,从原材料入库 有成品 再销售的分录都是怎样,还有生产成本结转怎么入账
老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月,上个月已经做了结转成本,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,但是本月是不能再结转成本,再做一次销售收入的,对吧。
小规模当月付款购进货物当月销售出去但发票要两个月后拿到怎么做付款购进还有商品入库以及当月销售商品结转成本分录
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
我还是不太明白
从付款那步开始怎么做分录呢
同学您好: 1.购进货物 借:库存商品 贷:银行存款 2.销售收款、开票 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税金 3.收到进货发票 借:主营业务成本 贷:库存商品
但是我购进时不用暂估入库吗
需要暂估入库,实物流要正常走,只不过没有发票先不结转主营业务成本
那我怎么暂估
我现在就是不知道实际付款了收到货了又卖出去了但是没有发票怎么入账和出入库
同学您好,借:库存商品,贷:银行存款
是不是我付款采购时 借:预付账款 贷:银行存款 然后当月暂估入库 借:库存商品-暂估 贷:应付账款-暂估 销售当月购进 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 然后拿到发票时 先冲销暂估入库 借:库存商品-暂估 (负数) 贷:应付账款-暂估(负数) 再结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
是不是我付款采购时 借:预付账款 贷:银行存款 然后当月暂估入库 借:库存商品-暂估 贷:应付账款-暂估 销售当月购进 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 然后拿到发票时 先冲销暂估入库 借:库存商品-暂估 (负数) 贷:应付账款-暂估(负数) 然后确认收入 借:主营业务收入 贷:预付账款 再结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
需要不要当月销售的先暂估成本
同学您好,分录是对的,很完善。可以在当月销售的时候先暂估成本,这样利润核算更及时