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你好,本月冲红了上月的专票,会计分录怎么做?

2023-10-26 21:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-26 21:58

同学您好, 红冲发票会计分录如下:借:银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)红冲发票是指冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账。 祝您生活愉快,给个好评哦。

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同学您好, 红冲发票会计分录如下:借:银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)红冲发票是指冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账。 祝您生活愉快,给个好评哦。
2023-10-26
借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-08-27
借应付账款、 贷库存商品等, 应交税费、应交增值税进项转出。
2022-08-03
您好,把上月做正数的做负数就可以
2024-12-09
你好,上个月没有入账。这个月补充记录,然后做一个红字分录冲减。 借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2023-06-01
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