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上月发票这月冲红了,重新开的,金额不一样,会计分录怎么做

2024-03-27 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-27 12:06

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。 借应收账款贷主营业务收入应交税费。

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齐红老师 解答 2024-03-27 12:06

一切按照发票的来就可以的。

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快账用户3987 追问 2024-03-27 12:07

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-03-27 12:07

不用客气,工作愉快。

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借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2024-03-27
科目不变数字是负数,你重新做就按正确做一个分录就可以,成本结转没有问题不需要重复结转
2019-08-27
冲减收入及增值税,然后按新开的发票确认收入及增值税
2021-12-18
你好,借应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费负数 重新开借应收账款贷,主营业务收入应交税费。
2020-11-01
你好 红冲 借:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 重新开具的 借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-09-28
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