滞纳金计入营业外支出-滞纳金,没事的哈

老师好,请教下我单位是销售汽车的,在21年汇算清缴时我调增了165944.80元的成本。22.8月份我要补记成本{(一台车143362.84+18637.16=16.2万元)+运费22581.90元}=165944.80元,问题是:这台车若是8月认证会有留底,全年税负有影响,若是不认证我是先按含16.2万元来记,后期认证后再冲减税款?还是按不含税价来记,若冲减税款后调增金额就对不上了,怎么来处理帐务,万分感谢!!
老师,您好,请问下增值税由于之前就申报了,忘记扣款了,逾期了4天,有产生12.16元滞纳金,是跟税款一起扣的,这里我怎么做账呀,会不会对单位有影响?
郭老师 麻烦接一下 一般纳税人,你看增值税申报表34行的金额就是。可以的,你提问就行。我们会计之前我看他都是看的 税款计算里面的应纳税额耶 因为我们有简易计税的3% 这一部分产生的税我们需要自己交 抵扣不了的 是不是这个原因呀
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
增值税是有计提的,这笔滞纳金需要计提再做账吗?还是直接做到实际支付那里
滞纳金直接做到实际支付那里