一、可能的原因 1.数据传输问题国税局网站与企业自身的财务系统或发票管理系统之间可能存在数据传输延迟或丢失。例如,某些发票的进项税额转出信息在传输过程中出现遗漏,导致国税局网站上显示的数据不完整。全电发票系统与国税局申报系统之间的数据同步可能出现偏差,导致两边的数据不一致。 2.系统计算差异不同系统对于进项税额转出的计算规则或口径可能存在细微差异。比如,在某些特殊业务的处理上,国税局网站的申报系统和企业内部使用的全电发票查询系统可能有不同的理解和计算方式。对于一些涉及税法解释和税务处理模糊的领域,不同系统可能会根据自身的算法和逻辑进行计算,从而产生差异。 3.人为操作失误企业财务人员在录入发票信息或进行税务处理时可能出现错误,导致实际需要做进项税额转出的数据与申报系统中的数据不一致。例如,漏记或错记了某些红字发票的信息。在发票管理和税务申报过程中,如果多个财务人员参与操作,可能存在沟通不畅或操作不统一的情况,进而引发数据一致的问题。 4.发票异常情况存在部分发票的状态异常,如红字发票未被正确识别或处理。可能是由于发票开具方在开具红字发票时出现问题,或者接收方在接收和处理红字发票时出现疏漏。一些发票可能因为网络故障、系统错误等原因,未能及时更新到国税局网站或全电发票查询系统中,导致数据显示不准确。 二、处理方法 仔细核对数据 对比企业内部的财务系统、发票管理系统中的进项税额转出数据与国税局网站上的申报表数据以及全电发票查询系统中的数据。
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师你好,我们是一家汽车销售公司,本月在电子税务局系统申报的时候,自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元,其中厂家给我的折让税额为:18880.00元,剩余:37780.00,发票也没有收到,应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额,之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数,请问我应该怎么处理?我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗?把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录: 借方:应交税费—应交增值税(进项税额转出):37780.40 贷方:应交税费—应交增值税(进项税额):37780.40 这样处理还是应该怎么做?
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
老师,你好,国税局网站上增值税申报表跳出的7月进项税额转出的总数比我们实际收到的需要做进项税额转出的数据要少。申报表和全电数据发票按照相关标准查询界面对应的红字也不一致,请问是什么原因?如何处理?
老师,我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后,进项发票取得了,才开相应的销售发票确认收入。结果,现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是,比如2021年的出口,进项发票2022年才收回来,所以收入就报在2022年了,2022年有的出口业务,收入就确认到2023年了,2023年的,大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原,相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
老师,员工工资挂在老板的个人往来上,同时也申报个人所得税了,这样做可以吗
老师们,现在去房地产开发公司干会计有没有发展?有家房地产开发公司离我家比较近,工资不算高,但双休节假日正常休息,明天要我面试,刚刚天眼查看这家公司情况,有几项预警风险,历史风险等,还公示这公司居然欠税,发布时间是2025年8月31日,增值税欠11万多,附加税8千多,感觉这公司历史账务是不是有很大问题?请老师们给个建议,我要不要考虑这个公司呢?
库存现金管理有什么要求
老师,请问当季实际开票金额小于系统自动取数的开票金额,这样怎么处理,申报经营所得时可以改这个数吗,统计完所有开增值税发票的金额都没有系统自动取数的金额多,系统取数跟实际开票金额差1000多,这么奇怪 我下午申报增值税时,主营业务收入又跟我做账的对上,就是这个经营所得取数大过我今年的开票金额
各明细账、总账、日记账的记账数据来源依据是什么
您好老师,俱乐部积分换礼品怎么做分录
老师您好?麻烦帮我看看环比这样不对吗?
本人在税局代开了90000元发票,要叫0.005个税(经营所得),这个到时候跟工资薪金会合在一起补税吗
各位老师大家好,建筑挂靠公司里面的印花税,还有水利基金分别是多少个税点计税,计税基础是什么,那位老师解析一下,谢谢
请问酒店行业房费收入和酒水收入需要划分吗?划分不了有什么税务风险?
老师,你好!国税局申报表的进项税转出只有一个总数,如何看得见明细呢?全电发票查询和公司内部财务系统数做得一致的。“发票查询统计”界面下的进项税额转出查出来完全是对不上的。
查询进项转出明细表
老师你说的是“发票查询统计——进项税额转出情况查询”吗?我在这里查到的数据完全就是不对滴,与我们当月实际收到的,全电发票查询的都不同
同学你好 你账套里的进项转出都有明细的
老师,你好,财务账套的进项税额转出明显和全电数据发票查询及实际收到的发票数据都是一致的呢,现在是前两者比增值税申报表弹跳出来的进转数多,我就想知道税局网上哪里可以查到准确的进项转出明细?
那就是进项税转出情况查询里面查 如果不对就只能去大厅