前期做了未开票收入的分录如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 后期开票时,将原先确认的应收账款冲减,同时进行如下分录的填写: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(销项税额)(红字) 同时,借方科目不变,贷方科目为“主营业务收入”,金额不变。 至于增值税的申报,一般纳税人或小规模纳税人的申报方式略有不同。对于一般纳税人,在开具发票后,需要将未开票收入填列到“未开票收入”列中。对于小规模纳税人,如果后期开票,则需要在申报表中将前期确认的未开票收入填列到“未开票收入”列中,同时将已开票收入填列到“开票收入”列中。
款提前支付了,后面开具的增值税发票,分录怎么写?
未开票收入后期开了发票的怎么写分录?
做了未开票收入,后期再开发票,申报增值税的时候怎么填写?
确认了未开票收入,当月需要写分录?后期发票开出来,发票贴在哪里?分录怎么写?
老师,未开票收入怎么写分录,后期开了票又怎么处理,谢谢
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
10月报个税申报到27号吗
应交税费--应交个人所得说 手工账登账 应该登在哪里,是三栏式明细账吗
老师,进项大于销项,结转增值税分录怎么写呀
有网站可以查得到 哪些公司提交了上市申请吗?
小规模纳税人2024年全年只申报了工资没有发放,这个季度报税怎么处理呢,会不给通过吗
7-9月份减免的增值税,现在税局直接归到其他受益了 那这比其他受益 账上怎么做分录 才会平账
老师,公司安装招牌具体的账务处理怎么做
像这种速卖通,亚马逊,境外平台,是不是按正常报收入就行,还是说按出口退税企业啥的