同学你好 这个应该要分开的, 原材料成本如果采购时分不开,建议在领用时分开,设置主营业务成本--客餐成本,主营业务成本--员工餐成本 等科目。

老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕。
销售部的主管王富贵于某口前往深圳出差,佳有一晚,期问在该酒店的餐厅招待公司客户,取得友用发票一张,交曲其部门的交员李小二代其办理报销手续。 该公司报销审批极限规定!单饮差旅费州业务招待费不超过 5000 元的。经本部门经理、会计主管宙校,分管的副总经理市批.超过 5000 元的.还需经总 经理审批。 —线城市出差的任宿标准为 300 元/晚,有备用金的余额应先冲销备用金。在此报销前,玉高贵的备用金余额为 2000 元,报销款由现金支付。 有什么问题??
公司是餐饮酒店 招待自己客户 结账单是500元 但是实际原材料成本是400元 这个账应该怎么做
公司是餐饮酒店 公司招待自己员工吃饭 应该怎么做账 原材料成本不好分 只有前台结算单
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
当时厨房领料的时候没分开 所以有几笔分布出来了 现在只有前台结算单 要怎么处理
如果金额较小,原材料确实分不开,建议就不分了。以后尽量避免此类情况就可以了
能用结算单做个什么样的账吗
前台结算单可以作为收入依据,但是缺少原材料成本的数据,所以记账不好处理。一定要记账,建议你依据前台结算单预估一下原材料成本,看这样是否可行。
那我得怎么借贷
借:管理费用--招待费 贷:原材料 (预估价)